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2022.12月期末進(jìn)項(xiàng)稅額有100多萬 2023年1月2月3月4月銷項(xiàng)都小于進(jìn)項(xiàng) 請(qǐng)問下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做

2023-06-12 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-12 15:21

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶9730 追問 2023-06-12 15:23

轉(zhuǎn)出未交增值稅啥意思 不存在未交啊

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快賬用戶9730 追問 2023-06-12 15:24

老師應(yīng)該懂我說的意思哈 就是每個(gè)月都有很多進(jìn)項(xiàng) 抵扣我的銷項(xiàng) 就是賬務(wù)處理不知道怎么做

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齊紅老師 解答 2023-06-12 15:26

初未交增值稅,在借方有余額表示留底,你有抵扣的。

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齊紅老師 解答 2023-06-12 15:27

轉(zhuǎn)出未交增值稅,它是一個(gè)過渡的科目,在借方表示留底。

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快賬用戶9730 追問 2023-06-12 15:32

銷項(xiàng)怎么掛借方呢 不是貸方嗎 之前做收入已經(jīng)掛了貸方了

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齊紅老師 解答 2023-06-12 15:35

選的是發(fā)生額,那你結(jié)轉(zhuǎn)之后不就沒有余額了,不就放到借方啦。

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齊紅老師 解答 2023-06-12 15:36

借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),那你月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,不就讓他沒有余額了,才讓他放在借方,你放在貸方的話不越來越多了?

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齊紅老師 解答 2023-06-12 15:36

如果我上面給你發(fā)的那個(gè),你看不懂的話,不用做了,別做了,你不用結(jié)轉(zhuǎn)了。

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快賬用戶9730 追問 2023-06-12 15:38

哦哦知道了 之前是通過已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)掉了 因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)抵扣 就不用交稅 就沒有通過已交稅金這個(gè)科目 懂了

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齊紅老師 解答 2023-06-12 15:39

交稅金,這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,其他的用不到。

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齊紅老師 解答 2023-06-12 15:39

已交稅金,這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,其他的用不到。

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快賬用戶9730 追問 2023-06-12 15:41

那你之前說 不用結(jié)轉(zhuǎn)的話 那我分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-06-12 15:42

你好 什么都不需要做。

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快賬用戶9730 追問 2023-06-12 15:43

知道了 因?yàn)橹颁N項(xiàng)也是不結(jié)轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2023-06-12 15:43

可以的,那就可以這么做。

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快賬用戶9730 追問 2023-06-12 15:44

好的 那就是不用做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-12 15:49

對(duì)的,是的,不用客氣,工作愉快。

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2023-06-12
你好; 月末分別去結(jié)轉(zhuǎn)就行了 ;1.??2月做那么借 銷項(xiàng)稅350 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅300;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50? ?;? 3月做:如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 160; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸進(jìn)項(xiàng)稅180;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20
2023-04-03
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額,分別是多少呢??
2022-11-08
同學(xué),您好! 稅負(fù)=繳納的增值稅/當(dāng)月的銷售收入,您剛剛給的條件沒法求稅負(fù)
2022-07-04
你好,可以將留抵結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2022-05-29
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