借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

老師,1月份銷項(xiàng)稅6萬,進(jìn)項(xiàng)稅額3000,實(shí)計(jì)有留底4萬,但是1月份賬務(wù)沒有做待抵扣4萬的分錄 2月份繳納2萬增值稅和附加稅 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
2月我進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大10萬,進(jìn)項(xiàng)留抵10萬,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10 萬,3月我銷項(xiàng)是5萬,進(jìn)項(xiàng)3萬,應(yīng)納稅額用上月的留抵進(jìn)項(xiàng)抵扣2萬,那還有8萬待抵扣,4月銷項(xiàng)是10萬進(jìn)項(xiàng)是2萬,應(yīng)納稅額是8萬,這8萬用用余下的待抵扣進(jìn)項(xiàng),那我稅負(fù)怎么計(jì)算
沒有銷項(xiàng) 只有進(jìn)項(xiàng)的情況下,而且月末進(jìn)項(xiàng)已做結(jié)轉(zhuǎn),如果發(fā)現(xiàn)以前月份應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)月如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢
請(qǐng)問一下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),請(qǐng)問月末要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?例如:2023年2月份,銷項(xiàng)350萬,進(jìn)項(xiàng)300萬,這個(gè)月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?2023年3月份,進(jìn)項(xiàng)180萬,銷售160萬,請(qǐng)問這個(gè)時(shí)候又怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?請(qǐng)老師寫出2、3月份相對(duì)應(yīng)的月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,并在分錄后面加上對(duì)于的數(shù)字,謝謝
2022.12月期末進(jìn)項(xiàng)稅額有100多萬 2023年1月2月3月4月銷項(xiàng)都小于進(jìn)項(xiàng) 請(qǐng)問下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報(bào)表往來款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對(duì)嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個(gè)稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?


轉(zhuǎn)出未交增值稅啥意思 不存在未交啊
老師應(yīng)該懂我說的意思哈 就是每個(gè)月都有很多進(jìn)項(xiàng) 抵扣我的銷項(xiàng) 就是賬務(wù)處理不知道怎么做
初未交增值稅,在借方有余額表示留底,你有抵扣的。
轉(zhuǎn)出未交增值稅,它是一個(gè)過渡的科目,在借方表示留底。
銷項(xiàng)怎么掛借方呢 不是貸方嗎 之前做收入已經(jīng)掛了貸方了
選的是發(fā)生額,那你結(jié)轉(zhuǎn)之后不就沒有余額了,不就放到借方啦。
借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),那你月末結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,不就讓他沒有余額了,才讓他放在借方,你放在貸方的話不越來越多了?
如果我上面給你發(fā)的那個(gè),你看不懂的話,不用做了,別做了,你不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
哦哦知道了 之前是通過已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)掉了 因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)抵扣 就不用交稅 就沒有通過已交稅金這個(gè)科目 懂了
交稅金,這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,其他的用不到。
已交稅金,這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,其他的用不到。
那你之前說 不用結(jié)轉(zhuǎn)的話 那我分錄怎么做
你好 什么都不需要做。
知道了 因?yàn)橹颁N項(xiàng)也是不結(jié)轉(zhuǎn)的
可以的,那就可以這么做。
好的 那就是不用做會(huì)計(jì)分錄 謝謝老師
對(duì)的,是的,不用客氣,工作愉快。