你好!讓對方去找稅務(wù)局申請退稅
老師 我們公司委托外單位研發(fā)了一個網(wǎng)約車服務(wù)平臺,合同金額為35萬,現(xiàn)在支付了26萬,這26萬發(fā)票已全部拿到,另外9萬還未支付,由于過程中有分歧也不知道什么時候支付。我應(yīng)該怎么入賬呢?
老師好,公司跟一家建筑商簽訂了合同,并且一次性支付了款項(xiàng),對方也一次性開具了全額的專票給我們,但實(shí)際上沒有開工,這個怎么入賬呢
老師好,原本跟外部公司簽訂了金額為300萬的工程服務(wù)合同,對方也開了發(fā)票給我們并且也已經(jīng)上稅,但是款項(xiàng)我們未支付。現(xiàn)在合同金額調(diào)整為150萬,這個應(yīng)該怎么操作呢
老師好,原本跟外部公司簽訂了金額為300萬的工程服務(wù)合同,對方也開了發(fā)票給我們并且也已經(jīng)上稅,但是款項(xiàng)我們未支付?,F(xiàn)在合同金額調(diào)整為150萬,這個應(yīng)該怎么操作呢
老師好,公司跟外部單位簽訂的施工服務(wù)合同,金額300萬,活還沒干對方已經(jīng)把票全額開出來給我們了,并且上了稅,現(xiàn)在合同金額變了,減少了100多萬,要沖紅這多開的100多萬發(fā)票,這樣會引起稅務(wù)關(guān)注并稽查嗎,會不會判定為虛開發(fā)票
公司前年申請下來的一筆貸款沒有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個人名下,怎么寫證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤貸方錄入1000嗎?這樣對嗎
老師好,我的財務(wù)軟件沒有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過哪個科目進(jìn)行核算???
給對方開電子發(fā)票,如果購買方的銀行賬號填寫的不對,但是開出的發(fā)票是未顯示購買方銀行賬號的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報個稅了,后面幾個月一直有買了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒有社保的那個個稅和后面的購買幾個月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
請問下員工3月份工資忘記申報申報個稅,但是又買社保,現(xiàn)在5月申報個稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報呢?
老師好,如果利潤彌補(bǔ)完虧損后還有300萬,這300萬怎么繳納所得稅,按20%還是25%
但是有個問題,這個實(shí)際上應(yīng)該根據(jù)工程進(jìn)度開票,但是我們當(dāng)時其實(shí)都沒開始動工,但合同確實(shí)是有,因?yàn)楫?dāng)時要申報一個補(bǔ)助,對固定資產(chǎn)投資有要求,為了放大這個投資額,當(dāng)時才讓對方把發(fā)票先給咱們開出來。這個沖紅這么大金額,稅務(wù)局會不會查賬啊
你好,這個老師沒辦法給你保證。只能說,有這種可能性。