你好,這個是自建房屋的嗎?如果是的話,可以放到預付賬款。
老師,請企業(yè)做退免稅備案時,稅局會下現(xiàn)場看嗎?
二月份的本月合計這樣寫是不是錯了?二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的?
老師,一般納稅人收到成本票要按價稅分離之后的稅稅價做成本。那小規(guī)模是不是要按價稅合計的作為成本價?那如果收到一張發(fā)票高于實際付款。那我就按實際付款價入賬就好了是吧?發(fā)票高出的金額我就不管了
老師,兼職工資做在工資表里面不買社保,有沒有問題,是不是還要簽個合同啊,然后要交個稅的話,個人肯定不想交嘛,那這一部分稅是怎么給個人呢?
電子稅務局能查到對應單品可開票的庫存數(shù)量嗎
老師,什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
您好,老師我們公司是一般納稅人,小企業(yè)會計準則,2024年6月成立,現(xiàn)在匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候按含稅價計算了,因為之前沒有進銷存按采購合同單價結(jié)轉(zhuǎn)了,還有工資多記了355元,財務報表跟年報都申報了,現(xiàn)在匯算清繳還沒申報,怎么處理啊
老師好,比如五月的發(fā)票現(xiàn)因為五月沒完,只能勾選不能確認是嗎?那我勾選了,沒確認,對方能直接紅沖嗎?還是需要我方確認才能紅沖?
傭金最多是五個點吧?開傭金的發(fā)票要交什么稅呀?
我是小規(guī)模企業(yè),我收到未開票的收入100元,怎么做會計分錄各多少
微信掃碼加老師開通會員
是要自建一個加氫站,放到預付賬款的話現(xiàn)金流是指定為構(gòu)建固定資產(chǎn)支付的現(xiàn)金還是支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金呢
構(gòu)建固定資產(chǎn)支付。
哦哦,那后面攤銷預付該怎么做賬呢,借在建工程,借進項,貸預付嗎,專票現(xiàn)在已經(jīng)開出來了,總共1400萬,開了兩張700萬的票,假如現(xiàn)在完工了百分之二十,我該如何攤銷呢
你好,完工了沒有的。
借預付賬款,貸在建工程。
沒開工呢,發(fā)票先開了,款也先付了
當時為了申報一個項目是針對固投投資的,所以就先把款付了,讓對方把票開了,然后實際還沒動工呢
那你就把在建工程紅沖了,做到預付賬款里面,我上面給你寫了份。
嗯嗯,我本身還沒做在建工程,因為沒開工,我直接把這個錢做到預付賬款里了,我糾結(jié)的是后面開工以后我怎么把這個預付攤進在建工程里去
就是我目前做了借預付貸銀行存款,后面開始動工以后,假定完成了20%,我應該怎么攤銷呢
你好,完工多少,你做多少借在建工程貸預付賬款就是了?,F(xiàn)在收到了發(fā)票,你想要抵扣增值稅,借預付賬款應交稅費、應交增值稅進項,貸銀行放款。
哦哦,我明白了,我就是糾結(jié)這個稅怎么弄,因為人家把發(fā)票開好了,我們按完工進度抵扣的話肯定跟票上的不一致,因為票只開了兩張一張700萬,但是我們確認進度不一定等到完工百分之五十才確認,有可能百分之20就要確認
你好,這個稅可以一次抵扣的,只要你有專票就可以抵扣。這個稅款不用分次。