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老師,我2020年收到在建工程發(fā)票時抵扣進項入賬:借:在建工程-裝飾費 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅額 9 貸:其他應(yīng)付款 109 ,今年2023年對方說這筆要沖紅,我開出紅字信息表,現(xiàn)在要怎么做賬

2023-06-12 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-12 10:26

借其他應(yīng)付款109 袋在建工程100 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出9

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:26

沒有做到固定資產(chǎn)的吧。

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快賬用戶4267 追問 2023-06-12 10:50

沒有做到在建工程

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:50

你已經(jīng)做到了在建工程,你是不是沒有做到固定資產(chǎn)?

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快賬用戶4267 追問 2023-06-12 10:50

沒有做到固定資產(chǎn),是做:在建工程

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快賬用戶4267 追問 2023-06-12 10:51

為什么不是貸:以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:51

在建工程都涉及到以前年度損益。又不是損益類的科目。

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快賬用戶4267 追問 2023-06-12 10:53

意思是在建工程不涉及以前年度損益,是嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-12 10:56

是的,是這么理解,是這么做的。

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借其他應(yīng)付款109 袋在建工程100 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出9
2023-06-12
你好; 你先做; 借在建工程貸進項稅轉(zhuǎn)出 ; 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)去沒有;
2023-06-12
不對 第二個分錄不對,進項不能紅字,要寫貸進項轉(zhuǎn)出 第四個也不對
2023-07-13
你好,可以的,可以這樣做。
2023-05-31
你好;? ?借主營業(yè)務(wù) 成本 貸進項稅轉(zhuǎn)出;? ? 按這個來做賬? ?
2022-12-12
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