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就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適

2025-05-10 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-10 17:44

同學(xué)你好, 那么,用于申報工資,那么,發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 等于說,現(xiàn)金平了,其他應(yīng)付款 還有余額

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快賬用戶2461 追問 2025-05-10 17:51

就是掛在其他應(yīng)付款4萬元,現(xiàn)金只能沖掉2124.55元,還有37875.45元不知道要怎樣調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-05-10 18:03

本來就是虛賬,相當(dāng)于多記了費用, 因此,要想調(diào)掉,只能沖減費用 或者增加收入 沖減費用,會暴露 費用的處理,因此, 當(dāng)作 無法支付的往來賬, 計入收入吧 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶2461 追問 2025-05-10 18:08

這個記營業(yè)外收入,那個貨幣會不會增加啊

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齊紅老師 解答 2025-05-10 18:09

貨幣不會增加, 但是, 就是要交企業(yè)所得稅 要不就是,把這個錢 支付給 法人 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 當(dāng)作當(dāng)初 法人 借給公司的錢,

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快賬用戶2461 追問 2025-05-10 18:22

法人是外人。不太好處理。如記在營業(yè)外收入,貨幣資金沒變,就是交所得稅還是可以接受的。后期不用調(diào)整什么吧,我是剛學(xué)這一行沒有那么懂的。老師多多指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2025-05-10 18:42

只要稅局不查 你們家 有虛賬,那么, 就不會有什么問題了 而且,這個收入交了稅后,賬務(wù)處理上不會有問題的。

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快賬用戶2461 追問 2025-05-10 18:52

這個所得稅下季度交是要從那里調(diào)出來交啊

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齊紅老師 解答 2025-05-10 19:19

5月做賬時,把上面的分錄做了, 那么,第二季度申報時,把它申報了就行。

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快賬用戶2461 追問 2025-05-10 19:30

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-05-10 19:52

不客氣同學(xué)。老師應(yīng)該的,祝您生活愉快

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你好!未取得發(fā)票按總額分攤
2021-06-16
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2024-05-18
你好,這是個大工程。得:梳理內(nèi)外賬差異: 分析外賬和內(nèi)賬的收入、成本、費用等各個科目的差異原因,可能是少計收入、多計或少計成本、未入賬的其他業(yè)務(wù)收支等。 對比內(nèi)外賬的銀行存款、往來款項、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)類科目的余額,查找差異來源。 整理原始憑證: 收集所有必要的原始憑證,包括發(fā)票、收據(jù)、銀行對賬單等,確保每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)都有合法、合規(guī)的證據(jù)支撐。 對于發(fā)現(xiàn)的差異部分,找出對應(yīng)的原始單據(jù),補充完善內(nèi)賬記錄。 調(diào)整賬目: 對于收入差異,須查明原因,如有隱瞞收入應(yīng)補記,并按照稅法規(guī)定及時更正申報,以免構(gòu)成偷逃稅款的風(fēng)險。 對于成本、費用的差異,也要根據(jù)實際情況進行調(diào)賬,確保資產(chǎn)負債表和利潤表數(shù)據(jù)的真實反映。 重新建賬: 必須一致的科目包括但不限于: 資產(chǎn)類科目(貨幣資金、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等) 負債類科目(應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、短期借款、長期借款、應(yīng)交稅費等) 所有者權(quán)益科目(實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤等) 收入類科目(主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入等) 成本費用類科目(主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、期間費用等) 調(diào)整損益與稅金: 根據(jù)調(diào)整后的收入和成本數(shù)據(jù),重新計算利潤,調(diào)整所得稅費用,并按照稅法要求更正以前年度已申報的增值稅、所得稅等相關(guān)稅種的申報表。
2024-03-20
你好!負數(shù)現(xiàn)金是外賬還是內(nèi)賬的?
2023-08-30
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般納稅人收到專票; 含稅暫估; 意思要? 體現(xiàn)進項稅來沖含稅金額嗎
2023-04-18
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