您好,這個是可以作為專項應(yīng)付款的
你好,老師好,想咨詢你一個問題,我公司收到一筆廠房裝修專項資金,是我公司入駐之前政府已經(jīng)補貼給原來的公司,入駐后原來的公司再將這筆款轉(zhuǎn)到我公司賬戶,這個該怎么入賬
老師好,我收到一筆建筑工程國庫資金100萬存入銀行,然后從銀行轉(zhuǎn)到政府的專用資金賬戶100萬,專用資金又給我們轉(zhuǎn)過來80萬,這怎么記賬?
老師有個合作社跟政府做的儲備糧項目,通過財政部把產(chǎn)業(yè)資金付給合作社,合作社再付到農(nóng)民個人,這步分錄怎么做,然后合作社把農(nóng)戶的稻谷收回來賣給儲備庫,收回稻谷政府把款結(jié)給合作社,合作社再付給農(nóng)民,然后合作社給政府開票,然后政府還會按每斤多少錢給農(nóng)戶補貼這個款又怎么給農(nóng)戶這步分錄又咋弄呀
你好,老師,請問有筆政府轉(zhuǎn)入的專項資金用作投資,然后公司又開票了給政府,這個要怎么做專賬?
老師 我公司屬于食品制造業(yè) 政府投資一個生產(chǎn)工藝項目 該項目總投入400萬 公司自籌金220萬 政府投入80萬 要單獨核算這個項目資金使用情況 要怎么做賬?要做好??顚S?/p>
個體戶享受兩個附加稅減免嗎
老師,票據(jù)粘貼單上的憑證附件,在貼的時候,排序是怎樣的,一下有好多張附件憑證的時候,有誰在上,誰在下的要求嗎?貼上的時候?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項目清理完,負(fù)債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費,垃圾裝修清運費等,商鋪租賃,商鋪電費什么都是計入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費,垃圾清運費,商鋪租金計入主營業(yè)務(wù)收入,商鋪電費,其他收入計入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學(xué)校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學(xué)校實操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報嗎?
收到時借:銀存,貸:專項 付款時呢
你們是實際支付給政府嗎
我們是要用這一筆資金來做項目,付給與這個項目有關(guān)的人員
那你們就正常做項目成本就可以啦
那這個專項資金的明細(xì)賬看不出啊 政府要檢查這筆資金用在哪里了
還有一種辦法,就是每次支付的時候,沖專項應(yīng)付款的
付款時:借:應(yīng)付賬款 貸:銀存 怎么沖呢
借 專項應(yīng)付款? 貸 銀行存款
我之前掛了別人的應(yīng)付賬款啊 然后來錢了再付給別人了
那你一開始也沒有做專項嗎
開始也不能做阿,都有相應(yīng)的科目。是不是在付款時,可以同時做借:專項應(yīng)付款 貸:其他收益?
也可以,這樣相當(dāng)于利潤上去了
當(dāng)時沒做營業(yè)外收入,是一個意思不
對,營業(yè)外收入和其他收益一樣
公司開票了給政府,這個要怎么做賬呢
那個時候其實就是沖銷了
開票出去借:應(yīng)收,貸:營業(yè)外收入 收到:借:銀存貸:應(yīng)收 后面的話,還是那么做,但問題就是多做了收益
你最后不是相當(dāng)于營業(yè)外收入多了嗎