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你好,老師,請問有筆政府轉(zhuǎn)入的專項資金用作投資,然后公司又開票了給政府,這個要怎么做專賬?

2023-06-11 10:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-11 10:37

您好,這個是可以作為專項應(yīng)付款的

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快賬用戶4009 追問 2023-06-11 10:38

收到時借:銀存,貸:專項 付款時呢

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齊紅老師 解答 2023-06-11 10:40

你們是實際支付給政府嗎

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快賬用戶4009 追問 2023-06-11 10:41

我們是要用這一筆資金來做項目,付給與這個項目有關(guān)的人員

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齊紅老師 解答 2023-06-11 10:44

那你們就正常做項目成本就可以啦

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快賬用戶4009 追問 2023-06-11 10:46

那這個專項資金的明細(xì)賬看不出啊 政府要檢查這筆資金用在哪里了

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齊紅老師 解答 2023-06-11 10:47

還有一種辦法,就是每次支付的時候,沖專項應(yīng)付款的

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快賬用戶4009 追問 2023-06-11 10:48

付款時:借:應(yīng)付賬款 貸:銀存 怎么沖呢

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齊紅老師 解答 2023-06-11 10:49

借 專項應(yīng)付款? 貸 銀行存款

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快賬用戶4009 追問 2023-06-11 10:50

我之前掛了別人的應(yīng)付賬款啊 然后來錢了再付給別人了

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齊紅老師 解答 2023-06-11 10:57

那你一開始也沒有做專項嗎

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快賬用戶4009 追問 2023-06-11 11:22

開始也不能做阿,都有相應(yīng)的科目。是不是在付款時,可以同時做借:專項應(yīng)付款 貸:其他收益?

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齊紅老師 解答 2023-06-11 11:26

也可以,這樣相當(dāng)于利潤上去了

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快賬用戶4009 追問 2023-06-11 11:28

當(dāng)時沒做營業(yè)外收入,是一個意思不

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齊紅老師 解答 2023-06-11 11:29

對,營業(yè)外收入和其他收益一樣

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快賬用戶4009 追問 2023-06-11 11:32

公司開票了給政府,這個要怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-06-11 11:35

那個時候其實就是沖銷了

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快賬用戶4009 追問 2023-06-11 11:37

開票出去借:應(yīng)收,貸:營業(yè)外收入 收到:借:銀存貸:應(yīng)收 后面的話,還是那么做,但問題就是多做了收益

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齊紅老師 解答 2023-06-11 11:41

你最后不是相當(dāng)于營業(yè)外收入多了嗎

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您好,這個是可以作為專項應(yīng)付款的
2023-06-11
您好,這個的話,你們的錢,可以做遞延收益結(jié)轉(zhuǎn),然后你們給其他公司,直接做長投
2023-10-11
同學(xué)你好 這個做明細(xì)表 支出明細(xì)表就可以
2023-08-24
你好,同學(xué) 借,銀行存款100 貸,其他應(yīng)付款100 借,其他應(yīng)付款100 貸,銀行存款100 借,銀行存款80 貸,遞延收益80
2021-03-19
你好,其實這種正常是不用開票的,你又開了票,就只能當(dāng)收入了。
2023-05-26
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