你好,同學 借,銀行存款100 貸,其他應付款100 借,其他應付款100 貸,銀行存款100 借,銀行存款80 貸,遞延收益80
你好 老師 請問我們公司政府投資100萬 讓我們建設基地 我們收到款時 借:銀行存款 貸:長期應付款-專項應付款 我們用款時 借:在建工程 貸:銀行存款 后面結(jié)轉(zhuǎn)是不是都是:借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:長期應付款-專項應付款 貸:遞延收益 這樣邏輯關系對不對啊(就當全部后面金額為100萬)
老師好,我收到一筆建筑工程國庫資金100萬存入銀行,然后從銀行轉(zhuǎn)到政府的專用資金賬戶100萬,專用資金又給我們轉(zhuǎn)過來80萬,這怎么記賬?
老師,以下分錄您幫我檢查一下,是不是對的呢? 6月1日,收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款 20萬 貸:專項應付款—某某項目 20萬 6月1日收到貨款發(fā)票 借:在建工程—項目 20萬 貸:應付賬款—供應商 20萬 支付貨款 借:應付賬款—供應商 20萬 貸:銀行存款 20萬 6月22日收到政府專項扶貧資金 借:銀行存款25萬 貸:專項應付款—項目25萬 6月24收到貨款發(fā)票 借:在建工程25萬 貸:應付賬款—供應商25萬 6月30日支付貨款 借:應付賬款—供應商227500 貸:銀行存款227500 6月30日完工驗收,在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)45萬 貸:在建工程45萬 關于“專項應付款”科目的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到“營業(yè)外收入”嗎?貨款還有22500元是保證金,1年后支付,此筆款項該怎么體現(xiàn)呢
某市財政發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)收到國庫報來的預算收入日報表,其中,一般公共預算收入80萬元,政府性基金預算收入30萬元,國有資本經(jīng)營預算收入70萬元;(2)收到國庫存款的計息通知,當期國庫存款利息收入1萬元;(3)經(jīng)研究決定,借給市民政局一筆急需款500萬元,約定借款期3個月;(4)借給所屬A縣財政200萬元;(5)用一般公共預算資金對投資基金進行股權(quán)投資,支付投資額2000萬元;(6)收到省財政轉(zhuǎn)貸的一般性地方政府債券600萬元;(7)預撥市統(tǒng)計局下年經(jīng)費30萬元;(8)收到財政直接支付通知書,支付市自然資源局發(fā)放工資85萬元;(9)收到國庫報表通知,收到市公安局繳來不明性質(zhì)款項10萬元;(10)向省財政借入臨時急需款400萬元;(11)省財政將所借的臨時急需款400萬元轉(zhuǎn)為補助,無需償還;(12)收到納入財政專戶管理的教育收費100萬元,存入專戶;(13)從政府性基金預算資金中調(diào)出250萬元,用于平衡一般公共預算收支。(14)將當年的一般預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金50萬元補充預算周轉(zhuǎn)金;(16)從省財政收到糧食風險基金600萬元,將其存放在指定的財政專戶中;
老師,請問我們有個??顚S玫幕鸾?jīng)費,一年有100萬,然后這個100萬規(guī)定今年要花掉,設了??顚S勉y行賬戶,請問整個做賬的流程是什么,從收到款至錢花出去之后,都怎么做賬,謝謝!
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對