你好,實際次月對公付5000元,其他對私,這里的對私是通過什么方式支付租金呢??

我們租了個人的挖機,對方去稅務(wù)局開了5000的發(fā)票,實際我們公戶給他付款4000。多的1000元我們現(xiàn)場人員分幾次付款給他的后報銷。這樣怎么做賬
老現(xiàn)我們單位租的工業(yè)園區(qū)的房,房租物業(yè)付款方式是押一付三 假如首月押金是5000萬元 每月房租是5000元 ,首期付款是20000元 對方給我們把押金和三個月的房租都開發(fā)票了,我們也入賬抵扣了,我們當(dāng)時20000元都當(dāng)房租每月攤銷了,現(xiàn)在三個月到期,因為其他原因要換租其他房間,對方要把押金退回,要是我們賬上就沒有單入押金這個科目,如果押金退回我是不是還要給對方開發(fā)票,可是我當(dāng)時入賬時首月押金就沒單獨入賬,都房租攤銷的,我該怎么入賬
租金計提的時候是1萬元,實際次月對公付5000元,其他對私,開票也是5000元。次月怎么做帳。
老師,對方將1-5月房租發(fā)票1萬元一次性開具,本月只進(jìn)0.2萬元房租費,而且1萬元先掛賬到應(yīng)付賬款,會計處理該如何做: 借:管理費用 0.2 其他應(yīng)收款 0.8 貸:應(yīng)付賬款 1,這樣做對嗎?是否符合新準(zhǔn)則要求
員工聚餐,在酒店充值付了1萬元,已經(jīng)報銷給員工1萬元。 已開票1萬元。 實際只使用了5000元,剩余的5000元被老板拿走了沒有歸還公司。 原一萬元的發(fā)票已經(jīng)作廢,又開了個5000元的發(fā)票送來。 都是同一個月發(fā)生的業(yè)務(wù)。 怎么做賬?
老師,外貿(mào)二手車,需要開機動車發(fā)票要怎么開的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
微信或個人銀行
你好,這里的**,是個人還是單位的?
雙方都是個人
你好 借:其他應(yīng)付款—出租方?1萬 貸:銀行存款? 5000 其他應(yīng)付款—某某個人? 5000
但收到的發(fā)票也是5000元。之前計提要沖紅嗎
你好,收到的發(fā)票是5000元,租金計提的時候是1萬元,是什么原因?qū)е露哂胁町惸兀??
原因是賬上沒有錢,老板自己付了。計提是實際發(fā)生的,但發(fā)票是按對公金額
你好,賬上沒有錢,不影響對方按1萬開具發(fā)票過來入賬啊?
對方不愿意開具
你好,那就需要與對方溝通才是。你們付款是1萬,對方?jīng)]有理由按5千開具發(fā)票過來啊?
因為是對私的,老師能否我沖紅有發(fā)票部分,沒發(fā)票按計提入賬,到時候做匯算清繳,是否認(rèn)可
你好,這個解決辦法是讓對方按1萬開具發(fā)票過來才是。
但是他不肯
你好,那就需要與對方溝通才是。
沒有其他辦法了嗎?我說的那個稅務(wù)局不認(rèn)可對嗎?
你好,只能是與對方溝通才是,沒有其他辦法的。 是的