借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利 貸銀行存款
老師好,請(qǐng)問(wèn)分配利潤(rùn)的流程是怎樣的,我知道做賬就是 借 本年利潤(rùn) 30 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 30 借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 30 貸 應(yīng)付股利30 借 應(yīng)付股利30 貸 銀行存款 30 怎么去扣20%的分紅稅 在哪邊申報(bào)的 個(gè)稅系統(tǒng)嗎 還有這個(gè)分紅20%的賬務(wù)處理是怎么寫(xiě)的
去年12月應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)-電腦的4400元我沒(méi)看到入庫(kù)單就計(jì)入管理費(fèi)用了,現(xiàn)在要調(diào)賬。應(yīng)該怎么處理?我現(xiàn)在這樣做,但是感覺(jué)不對(duì)//借:固定資產(chǎn)-電腦4400;貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)調(diào)整4400//借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)4400;貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)
老師,股東想要放棄分紅款,已做賬務(wù)處理為: 借:利潤(rùn)分配-分派股利 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款 請(qǐng)問(wèn)這筆分紅我可以怎么處置呢
老板提前分配了上個(gè)月的利潤(rùn)給股東,請(qǐng)問(wèn)我該怎么記賬,現(xiàn)在未分配利潤(rùn)余額在借方了
老師,我想問(wèn)一下2023年的本年利潤(rùn)沒(méi)有轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做處理
你好天才小麥家教機(jī)手機(jī)號(hào)和激活碼忘記了怎么辦
審計(jì)出具的資產(chǎn)負(fù)債表與公司賬面不一致,涉及的是貨幣資金不一致,這種應(yīng)該不是重分類的影響吧?
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)支出當(dāng)中。相關(guān)管理人員,不是技術(shù)研發(fā)人員,是相關(guān)管理人員。他們出差的差旅費(fèi)。吃飯、加油、住宿是否能夠歸集到研發(fā)支出其他費(fèi)用當(dāng)中?
你好,老師,我們2024年印花稅退稅了,分錄應(yīng)該是:借:銀行存款,貸稅金及附加
老師,您好!請(qǐng)教您 我們廠有半成品需要外發(fā)加工回來(lái)本廠經(jīng)檢驗(yàn)合格后就可以包裝出貨了!對(duì)方開(kāi)具了加工費(fèi)發(fā)票,不想入委托加工物資這個(gè)科目,能不能付了加工費(fèi)就入制造費(fèi)用-外發(fā)加工費(fèi),這樣可以嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
月工資2萬(wàn),無(wú)任何抵扣,交多少個(gè)稅?
微信、支付寶收款計(jì)入其他貨幣資金,此處微信、支付寶必須是以企業(yè)名義開(kāi)立的嗎?
你好老師 個(gè)人出租房屋給一般納稅人能去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專用發(fā)票嗎
為什么籌資費(fèi)用5萬(wàn)元不能抵稅?
公司慰問(wèn)生病員工的慰問(wèn)金要怎么做賬?
本來(lái)利潤(rùn)分配就在借方? ?是代表虧損了? 我分紅還是走的借方? 這樣是對(duì)的嗎
虧損不能分紅呀 分紅做分錄的時(shí)候才借方 虧損本來(lái)就借方了怎么分紅
但是我們老師分紅是看賬戶上有錢(qián)就分了
這種怎么處理
不對(duì)哦 虧損的不能分紅
那老板發(fā)出去的錢(qián)怎么做賬務(wù)處理 從賬戶上出去的
就這張單子 老板說(shuō)隨便寫(xiě) 寫(xiě)什么提成的都行 我就這么寫(xiě)了
不能寫(xiě)分紅 寫(xiě)提成得申報(bào)個(gè)稅
我這是內(nèi)賬也要嗎 重點(diǎn)是你說(shuō)虧損了不能走利潤(rùn)分配 那走哪里才對(duì) 我現(xiàn)在走的利潤(rùn)分配 結(jié)果累計(jì)的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表不一樣 就差了這個(gè)分紅的70萬(wàn)
是的 內(nèi)賬也是一樣的哦 虧損的不能分紅
那怎么做呢
做提成就可以了 內(nèi)賬直接做提成
走什么科目
工資就可以了哦 因?yàn)槭莾?nèi)賬 不用報(bào)個(gè)稅
賬務(wù)處理是怎么弄
就是按工資的分錄來(lái)做
管理費(fèi)用 工資 貸應(yīng)付職工薪酬嗎
那我憑證裝訂了怎么辦呀
對(duì)的 這樣做就可以了哦 做在這個(gè)月
我是做4月份的 那改的那張憑證撕了重新打一張貼進(jìn)去 但是結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)憑證怎么辦呀
那你拆了放進(jìn)去再裝