你好。上個(gè)月付款時(shí)有沒有做分錄?沒有計(jì)入預(yù)付賬款。
請(qǐng)問我司已經(jīng)付了水電費(fèi)和租金,但是對(duì)方要到下月才開票來,我應(yīng)該怎么寫分錄呢?還有我司每個(gè)月都有租金和水電費(fèi)這筆分錄,只有這個(gè)月特殊,發(fā)票沒回來,應(yīng)該怎么做呢?我司還有這么一張表格
老師 想請(qǐng)教一下 我們上個(gè)月支付了3個(gè)月房租和物業(yè)費(fèi)做分錄 借:預(yù)付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個(gè)月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計(jì)提分錄 借:管理費(fèi)用/房租 8000、管理費(fèi)用/物業(yè)費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款/預(yù)提費(fèi)用 10000 次月收到房租和物業(yè)費(fèi)發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
老師請(qǐng)教一下,宿舍租金、水電費(fèi)明細(xì)如下:租金10674元,水費(fèi)297元,電費(fèi)是197元(說明:租金公司出,水費(fèi)、電費(fèi)從員工工資扣),合計(jì)金額是11168元, 房東開給我們的發(fā)票是這樣開的,不含稅金額10535.85元,稅額是632.15元, 月底計(jì)提租金的分錄,跟收到發(fā)票、跟付款時(shí),這些分錄要怎么做呀
我計(jì)提水電費(fèi)和租金是和發(fā)票一樣的,上月付款這月收到發(fā)票這么做分錄
當(dāng)月支付下月廠租和當(dāng)月水電的分錄怎么做? 借預(yù)付賬款,貸銀行還款,然后下一個(gè)月收到發(fā)票,借制造費(fèi)用、租金、水電費(fèi),貸預(yù)付賬款。
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
支付每一筆都做了分錄
你好,收到發(fā)票時(shí),比如咱管理部門用的 借管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸預(yù)付賬款。
之前每月都計(jì)提了怎么辦
您的意思是正常計(jì)提費(fèi)用的,只是沒回來發(fā)票是吧?可以把發(fā)票貼到原來的憑證后面。就把沒有票的費(fèi)用分錄紅沖,再按這個(gè)發(fā)票入賬就行了。兩種方法都可以的。
可以把發(fā)票用在計(jì)提那里嗎?假設(shè)我4月份計(jì)提,五月份才收到開出來的發(fā)票,可以直接用于計(jì)提做憑證附件嗎?
你好,可以的,把發(fā)票貼在4月的憑證后面就行了。
大部分財(cái)務(wù)人員通常怎么做,那種好一點(diǎn),直接沖掉在做分錄,正負(fù)相抵。
老會(huì)計(jì)就是習(xí)慣性把發(fā)票貼到原來憑證后面就行,簡(jiǎn)單方便。 課本上,更正規(guī)的這種,就是把原來沒有發(fā)票的紅沖處理,然后再按照新的發(fā)票入賬就行了。 所以說工作中兩種處理都可以看個(gè)人習(xí)慣。