你好,你單位有做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的確認(rèn)勾選??
老師好,一般納稅人申報(bào)增值稅,這個(gè)月,沒有銷項(xiàng),只有5張機(jī)票個(gè)火車票,抵扣進(jìn)項(xiàng),填寫申報(bào)表附表二點(diǎn)擊申報(bào),彈出這個(gè)是怎么操作呢?
老師 , 想問下 我今天在報(bào)稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒有填好 我就點(diǎn)擊增值稅申報(bào)了 出現(xiàn)了一個(gè)對(duì)話框 說的將附加稅默認(rèn)為零申報(bào) ,那現(xiàn)在我來填寫附加稅 導(dǎo)入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報(bào)撤回呢?還是要怎么弄呢?
我填增值稅申報(bào)表的時(shí)候,把銷售金額填上去,提交下會(huì)彈出一個(gè)對(duì)話框,10欄+11欄≤起征點(diǎn)0,提交不了,這是什么問題?
老師,企業(yè)所得稅我填寫錯(cuò)誤作廢了,我從新填寫就彈出這個(gè)對(duì)話框,然后在作廢,和錯(cuò)誤更正里面都找不到這個(gè)表了,從新填報(bào)又說已經(jīng)申報(bào)過了,這種怎么辦呢。
老師,今天申報(bào)增值稅,跳出來一個(gè)這樣的對(duì)話框,公司以前申報(bào)表上也沒有填過未開票收入啊,這是怎么回事,我該怎么辦呢
企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表,只能確定款收不回來報(bào)損才能填嗎,計(jì)提壞賬能在這張表調(diào)增嗎?
個(gè)人所得稅計(jì)提并發(fā)放分錄
假設(shè)信用證開了10萬(其中3萬元是保證金),支付保證金時(shí),借:其他貨幣資金-信用證保證金3萬,貸:銀行存款3萬 另外7萬計(jì)入哪里短信借款嗎。
@apple老師,其他老師別接 請(qǐng)教個(gè)問題,就是周轉(zhuǎn)材料科目以前只有一級(jí)明細(xì)直接用了,實(shí)際業(yè)務(wù)有攤銷的 還有低值易耗品,我這個(gè)月想分具體科目二級(jí)明細(xì),怎么分比較好
年應(yīng)納稅所得額?指的是什么
資產(chǎn)2788負(fù)債2896資產(chǎn)負(fù)債率是多少
老師好,請(qǐng)問想把合同復(fù)印件放憑證后面,要復(fù)印哪些頁呢?
庫存商品減值怎么做完整分錄
老師:社保的繳費(fèi)基數(shù),是應(yīng)該發(fā)工資,包含獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼嗎?
老師權(quán)益如果是1總的怎么是1+0.6呢?總的不是1嗎
是的。老師,因?yàn)槭巧a(chǎn)企業(yè) ,要做生產(chǎn)出口退稅
你好,既然做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的確認(rèn)勾選,就不會(huì)有這個(gè)提示才對(duì)啊?
有數(shù)電發(fā)票,已經(jīng)在電子稅務(wù)局網(wǎng)站上面認(rèn)證發(fā)票了
你好,既然做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的確認(rèn)勾選,就不會(huì)有這個(gè)提示才對(duì) (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
老師,已經(jīng)確認(rèn)了,有問題嗎
你好,有這個(gè)提示,點(diǎn)擊確認(rèn)就是了?