你好; 你這個(gè)應(yīng)該是有紅沖無(wú)票收入的數(shù)據(jù); 去看看上月的申報(bào)表? ?
老師 , 想問(wèn)下 我今天在報(bào)稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒有填好 我就點(diǎn)擊增值稅申報(bào)了 出現(xiàn)了一個(gè)對(duì)話框 說(shuō)的將附加稅默認(rèn)為零申報(bào) ,那現(xiàn)在我來(lái)填寫附加稅 導(dǎo)入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報(bào)撤回呢?還是要怎么弄呢?
師請(qǐng)問(wèn)我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報(bào)的時(shí)候也按照未開票去申報(bào)了收入 但是現(xiàn)在客戶又來(lái)要發(fā)票 我們?cè)撛趺瓷陥?bào)這筆增值稅呢 因?yàn)橹耙焉陥?bào)過(guò)這個(gè)金額了
老師,公司有好多無(wú)票收入,這樣我申報(bào)增值稅時(shí)就沒辦法對(duì)著開票系統(tǒng)打出來(lái)的收入和稅核對(duì),您有什么好的辦法核對(duì)申報(bào)的無(wú)票收入的增值稅是否正確呢?
老師,今天申報(bào)增值稅,跳出來(lái)一個(gè)這樣的對(duì)話框,公司以前申報(bào)表上也沒有填過(guò)未開票收入啊,這是怎么回事,我該怎么辦呢
您當(dāng)前存在增值稅、消費(fèi)稅申報(bào)比對(duì)不符或逾期未申報(bào)的記錄,已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票 老師你好,所屬期11月份的增值稅今天申報(bào)之后,想開具發(fā)票的,點(diǎn)開界面后,出現(xiàn)這個(gè)提醒了,我也核對(duì)過(guò)申報(bào)數(shù)據(jù)了,均無(wú)誤,在申報(bào)時(shí)候并沒有顯示比對(duì)未通過(guò),那現(xiàn)在我該怎么辦呢。
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
工商年報(bào)納稅總額怎么填?
老師你好,衛(wèi)生門診非盈性,租個(gè)人商品房租金14萬(wàn),對(duì)方得件多少個(gè)人所得稅還有其他稅嗎
老師,公司名稱是建材經(jīng)營(yíng)部,經(jīng)營(yíng)范圍有機(jī)械設(shè)備租賃,發(fā)票開機(jī)械合規(guī)嗎
公司銷售有機(jī)水溶肥,每銷售50桶贈(zèng)送40桶,原價(jià)200元一桶,現(xiàn)賣10000元50桶再送40桶。如何做賬務(wù)處理?
老師,公司和個(gè)人簽了份工程施工的合同,個(gè)人去稅局代開發(fā)票,現(xiàn)在錢要轉(zhuǎn)到農(nóng)民工個(gè)人賬戶上去,這種行不行?還需要些什么手續(xù)和原始憑證?合同要不要改?
老師,想請(qǐng)教你們一下,例如:進(jìn)貨成本200元/件,但是有50元是優(yōu)惠額度只能用于下次進(jìn)貨使用抵扣,如此循環(huán),這個(gè)分錄具體怎么操作來(lái)著?
老師,開票要備注一系列賬單ID,但是寫不下了,還有別的方法可以添加的嗎?
個(gè)人怎么打印往期的社保證明(帶公司名)
第四季度之前交了9882,現(xiàn)在更正申報(bào)利潤(rùn)負(fù)的,不用交,匯算清繳需要交19992,怎么把交的企業(yè)所得稅抵扣了,怎么操作
微信掃碼加老師開通會(huì)員
老師,找到了,謝謝
好的; 找到了就行了。 別客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??