對的,是的,是這么做的。
1.某地產(chǎn)開發(fā)公司(增值稅一般納稅人),于2018年8月預售2017年7月開工尚未開發(fā)完畢的房地產(chǎn)項目,項目預計可供銷售建筑面積20000平方米,當期銷售16000平方米,開具普通發(fā)票,發(fā)票上價稅合計1000萬元,另外收取選號費100萬元。開發(fā)項目總計向政府支付土地出讓費400萬元,支付拆遷戶部分拆遷費100萬元,均可以取得合法憑證。下列說法正確的有( )。(注意:土地價款包含拆遷戶拆遷費,選號費作價外費計入銷售額。當期可扣除的土地價款=支付的土地價款×(當期銷售的面積÷可供銷售建筑面積),這是收入與成本配比原則) A.當期允許扣除的土地價款500萬元 B.該公司預繳稅額19.09萬元 C.該公司預繳稅額30萬元 D.該公司向機構(gòu)所在地正式申報應納稅額63.64萬元 這個怎么做呢
老師,建筑工程現(xiàn)在不開外管證了,改跨區(qū)域涉稅事項報告了嗎?報告是在公司注冊地登記還是到項目所在地登記,如果要開票是不是要先預繳稅款了才能開票啊,還有發(fā)票是在項目地領發(fā)票嗎?如果小規(guī)模納稅人開普票金額一季度不超過30萬是不是不用預繳稅款啦
您好,老師。建筑行業(yè),公司在北京為一般納稅人,在三亞有一個老的項目使用簡易計稅,給甲方開票1700萬,如果我沒有收到下游分包的發(fā)票,那我我就需要在當?shù)匕凑?%全額預繳稅款50萬(不精確估計的數(shù))。如果我有下游分包提供當月的發(fā)票 1000萬,那我就只需要在當?shù)乩U納20萬的稅款,這個20萬就是我最終的成本嗎?那個被抵掉的30萬稅款 ,公司所在地北京,需要清繳稅款嗎?就是說北京這要不要交這30萬元?
老師幫我看一下我的問題:老師注意一下我是預交和注冊所在地季報增值稅兩個。 小規(guī)模納稅人:注冊地四川 ①北京項目第一季度收入60萬分包20萬預交金額(60-20)/1.01*0.01=0.4②云南項目第一季度收入80萬分包60萬80-60小于起征點30,不預交③廣西項目第一季度收入0萬分包10萬,不預交 老師麻煩幫我回答一下下面問題 4月本地白報增值稅(60+80+0-20-60-10)=0.5 本地實繳 0.5-0.4=0.1這樣對嗎? 老師我第在4月份廣西項目如果有收入 40 萬,我預交的時候還能減去分包款 10萬嗎?
如果a公司是建筑類小規(guī)模納稅人在異地有兩個項目銷售額是60萬,b項目銷售額40萬,c項目銷售額20萬,那b項目超過30萬在異地預繳了稅金,c項目未超過30萬,異地不用預繳稅金,那回到a公司所在地,銷售額60萬扣減掉預繳40萬,剩余的20萬需要再a公司所所在地進行繳納嗎?
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
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就是剩下的20萬需要在a公司所在地進行繳納 ,是這樣嗎?
對的,是的,A企業(yè)所在地申報繳納。