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老師你好,我想咨詢下我們我們支付的財產(chǎn)擔(dān)保費開了專票入賬后,勝訴后客戶把擔(dān)保費退回給我們了,這種情況我們之前入賬的費用需要沖銷,那涉及的進項要怎么辦,我們沒有取得負(fù)數(shù)發(fā)票進項稅額可以轉(zhuǎn)出來嗎,

2023-06-09 16:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-09 16:57

對的是的,需要進項轉(zhuǎn)出,你需要開紅字信息表的。

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對的是的,需要進項轉(zhuǎn)出,你需要開紅字信息表的。
2023-06-09
可將對公付的 5 萬及這筆款項計入費用,若匯算時無合規(guī)發(fā)票需調(diào)增。但讓對方安排進項發(fā)票風(fēng)險大,可能涉及虛開;要確認(rèn)發(fā)票合規(guī)性,謹(jǐn)慎處理這種資金走賬和發(fā)票操作方式
2025-05-09
不需要調(diào)整,直接做今年的業(yè)務(wù)就可以 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷項稅額(紅字) 貨品退庫 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字)
2022-04-15
你好!如果對方?jīng)]有給你開著1000的發(fā)票,或者說這1000在發(fā)票上沒有任何體現(xiàn),就計入營業(yè)外收入。
2020-03-24
同學(xué)您好,您可以按原來分錄做個負(fù)數(shù)分錄,然后再按重開對的發(fā)票做,或者兩份發(fā)票合在一起做,也就是按差額做就可以,借其他應(yīng)付款借銷售費用負(fù)數(shù)進項稅額負(fù)數(shù)
2021-02-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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