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暫估的原材料,跨年還沒取得發(fā)票,賬務需要如何處理?

2023-06-09 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-09 15:43

如果你這個原材料的暫估是真實取得的,就不用做任何賬務處理

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如果你這個原材料的暫估是真實取得的,就不用做任何賬務處理
2023-06-09
你好 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 如果之前領用多了,需要對多領用的金額做沖銷?
2021-03-17
你好,會計上不用處理的 稅務上,匯算清繳時做納稅調(diào)整
2020-12-24
你好? ?那就匯算填寫納稅調(diào)整表 需要調(diào)增處理的。? ??
2020-12-07
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款 小企業(yè)會計準則做賬的,用這個 匯算清繳增加你的成本,減少利潤就可以
2022-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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