對的,是的,加稅合計做賬就行。
老師們,我公司有人購買幾萬塊錢的錢,對方開成了增值稅專用發(fā)票,這個酒只是業(yè)務(wù)招待的,我們不經(jīng)營也不代理,那么我咨詢過這個發(fā)票要做認(rèn)證抵扣進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那我賬務(wù)處理是按照普通發(fā)票入費(fèi)用還是一樣做價稅分離入賬呢?
老師,小規(guī)模上季度普票開成3%,按照3%稅率申報納稅了?,F(xiàn)在更正申報按照1%交款退稅,做賬的時候是把多余2%稅率的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入還是直接按照1%的稅率做賬,開錯稅率的發(fā)票就不管它了
老師好,我想請問一下我們公司行業(yè)特殊,比如做1月的賬,我們收到的成本票和我們開出去的票大部分都沒有收款和付款,但是我做帳就直接按照是哪個月開的票直接做收入和成本可以嗎?比如我1月給客戶開票,但是客戶沒有付款,但是因為1月開票了,我直接做成收入,然后1月收到了成本票但是我們還沒給對方付款,我直接按開票數(shù)做成本,這樣可以嗎?
老師好,我收到的增值稅普通發(fā)票成本票是按照稅率13給我們開的,因為普通發(fā)票抵扣不了,我是不是做賬入成本的時候直接按照價稅合計做賬就行了稅款不用單獨(dú)列出來了對吧
老師我們收到的成本票是紙質(zhì)普通發(fā)票6個點(diǎn),但是又不能抵扣,請問我做賬的時候是按照價稅合計的金額計入成本,還是把稅額分出來計入進(jìn)項稅額呢
租賃業(yè),應(yīng)稅服務(wù)納稅人付供電局電費(fèi),然后在給商戶充電,收取商戶電費(fèi)屬于銷售貨物勞務(wù),還是提供服務(wù),稅率是多少
老師您好,我現(xiàn)在更正申報25年1月份的個稅,更正的原因是給有些人多報了收入,并產(chǎn)生了個稅,個稅我正常繳納了,現(xiàn)在更正申報還是產(chǎn)生了個稅,應(yīng)該怎么辦呢。因為我之前正常申報的時候已經(jīng)產(chǎn)生了個稅,
事業(yè)單位固定資產(chǎn)一處房屋總價值35萬,其中有一處偏房拆除重建了,花了8萬元,請問這8萬元要怎么計入固定資產(chǎn)?
老師您好,咱們公司本月(5月)銷項稅額13萬,累計沒有其他的進(jìn)項發(fā)票,本月一張8萬的進(jìn)項要下月(6月)5日才開進(jìn)來,請問這樣的情況這張8萬元的進(jìn)項能夠在申報5月增值稅時認(rèn)證抵扣嗎?
老師,我公司是一般納稅人!我公司買設(shè)備成本25.5萬,然后把設(shè)備售賣給其他公司69萬,一共要繳納哪些稅和分別稅費(fèi)多少錢!
請問車船稅入賬分錄怎么寫
平臺里面有好多銷售員開的通行費(fèi)的普票 可以不抵扣嗎
老師,我公司是小規(guī)模,我采購了一批設(shè)備10萬元,但是對方是一般納稅人,他開普票13個點(diǎn)的給我,稅是13000元,老師我可以收這個普票嗎?后期我可以作為成本票抵扣所得稅嗎
企業(yè)收到投資企業(yè)的分紅,兩者都為有限公司,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表,第一列持有收益,第六行長期股權(quán)投資,賬載金額,稅收金額,是填0,還是填投資收益的金額?
合同結(jié)算科目什么時候轉(zhuǎn)為收入