這個不能抵扣的話,你就不需要價稅分離的
老師,請問 我單位取得勞務派遣公司開的普通發(fā)票(是差額開票) 在申報企業(yè)所得稅的時候 我是按照票面價稅合計的金額入賬報稅 還是按照差額部分呢
小規(guī)模期間成本發(fā)票沒有開回來,升為一般納稅人后對方只能開專票給我們,收到發(fā)票后可以不抵扣稅額,直接價稅合計計入成本嗎,還是先進項稅額轉(zhuǎn)出,然后再把進項稅額部分做到成本里面去
老師好,我收到的增值稅普通發(fā)票成本票是按照稅率13給我們開的,因為普通發(fā)票抵扣不了,我是不是做賬入成本的時候直接按照價稅合計做賬就行了稅款不用單獨列出來了對吧
老師我們收到的成本票是紙質(zhì)普通發(fā)票6個點,但是又不能抵扣,請問我做賬的時候是按照價稅合計的金額計入成本,還是把稅額分出來計入進項稅額呢
老師好,請問一般納稅人,進項是普通發(fā)票,那計算稅負的時候,是按照實際交稅額計算,還是要把之前進賬的那部分不能抵扣但是現(xiàn)在要補交的交出來再計算呢?謝謝老師
25年紅沖了23發(fā)票,然后又開具了正數(shù)發(fā)票,影響23年所得稅匯算清繳嘛
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
一般簽的合同比如說建筑工程合同,蓋章一般是公章和法人簽字吧? 問1:需要公章+法人章+法人簽字嗎? 問2:法人章就是等同于法人簽字嗎?具有同等效力嗎?蓋了法人章還需要另外簽字嗎?或者說簽了字就不需要再蓋法人章了吧?
老師 個人匯算住房貸款兩人各扣50% 不是一個月1000 一年扣12000元 倆人要各扣6000呢么?為啥我們匯算兩人各扣3000么?
武漢領生育津貼需要工資流水嗎?
老師請問一下申報了5萬,發(fā)放7萬,其中2萬賬上沒有計提,也沒有申報個稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實收、稅收怎么填呢?
老師,您好!我公司租賃員工個人車輛公務使用,合同協(xié)議可以簽“不支付租金,但保險維修等一切費用由租賃方支付”,這樣可以嗎?合理嗎?
在24年計提了費用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時候把沖銷那部分不調(diào)增嗎
老師,工資是7100 最后應交個人所得稅是12.5選,怎么計算他扣除了多少
視同銷售匯算清繳的時候需要調(diào)增嗎