你好!不包括的了。 是的,先做。免的時(shí)候再做減免分錄
自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 初期我怎么知道這個(gè)月會(huì)不會(huì)超過(guò)10萬(wàn)呢,那我一開始開免稅還是開百分之1發(fā)票呢
1。月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)免交增值稅,包括一般納稅人嗎? 2。平時(shí)做賬時(shí)并不知道月銷售額會(huì)不會(huì)超過(guò)10萬(wàn),那銷售時(shí)做賬,貸方要記增值稅嗎(注:是零售門店,銷售時(shí)一般客戶沒要求開發(fā)票)
你好老師3個(gè)問(wèn)題, 月納稅銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元(季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人,免征教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加。 1、 這個(gè)納稅義務(wù)人是包含小規(guī)模和一般納稅人對(duì)嗎? 2、 如果3月份銷售額沒有超過(guò)10萬(wàn) ,1-3月份季度超過(guò)30萬(wàn)了 ,那三月份交不交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加? 3、這個(gè)優(yōu)惠政策延續(xù)到什么時(shí)候?
小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬(wàn)免征增值稅,那么本月開票記賬時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)最后要轉(zhuǎn)出嗎?怎么記賬?
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個(gè)增值稅不超過(guò)10萬(wàn)就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時(shí)候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
今年的小規(guī)模征收率是1%對(duì)嗎
你好,是的,現(xiàn)在是1%的稅率
那以下哪個(gè)是正確的,如果都不對(duì),請(qǐng)告知正確的計(jì)算公式 1:零售價(jià)/(1+3%)*1% 2:零售價(jià)/(1+1%)*1%
你好!小規(guī)模按下面的就好了
下面那個(gè)?是這個(gè)嗎? 零售價(jià)/(1+1%)*1%
你好!是呃,就是這個(gè)
零售店沒有銷售合同,也要交印花稅嗎?
你好!這種一般不用。但是也有的稅務(wù)局會(huì)要求按收入來(lái)申報(bào)