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Q

老師好,已經(jīng)攤銷完畢的車輛拿去報廢后所得的一點收入請問如何做賬務(wù)處理

2023-06-08 12:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-08 12:44

借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶6001 追問 2023-06-08 13:59

老師,這個車的原值是25000元。累計折舊也是25000元,所以你上面說的分錄我不知道怎么填清理的金額

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齊紅老師 解答 2023-06-08 14:04

你好,借累計折舊貸固定資產(chǎn),第一個修改一下就是了。

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快賬用戶6001 追問 2023-06-08 14:10

老師,你幫我看看這樣分錄對不對: 借:累計折舊25000 貸:固定資產(chǎn)25000 (這樣做是為了把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出) 第二步:變賣報廢收入: 借:銀行存款5000元 貸:固定資產(chǎn)清理5000元 第三步:轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)清理科目: 借:固定資產(chǎn)清理5000元 貸:營業(yè)外收入5000元

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齊紅老師 解答 2023-06-08 14:14

對的是的,是這么做的

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借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-06-08
你好,您好,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入。
2022-01-14
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 ?借累計折舊 貸固定資產(chǎn) 最后把差額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2024-06-19
同學(xué)你好 先計入原材料 然后加工計入庫存商品
2023-02-06
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%;如果未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2024-12-26
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