你好,你銷售的什么產(chǎn)品知道嗎?

老師,我們是物流企業(yè)一般納稅人,平時開票是9個點的銷項,現(xiàn)在要處置自己使用過的小轎車,申報納稅的時候按13個無票收入申報嗎
老師,我們這有個一般納稅人,經(jīng)營范圍是銷售貨物,和提供貨物運輸服務(wù),對方是小規(guī)模,給對方開普票,對于銷售貨物就是13%稅率,那么開這個貨物運輸是不是就得9%稅率?報稅的時候就分別填在13%和9%的銷售額里,這樣操作對嗎
我們是一般納稅人商貿(mào)公司,購入一批農(nóng)產(chǎn)品給開的稅率9%專票,我直接銷售,請問是按9%抵扣嗎?現(xiàn)在有沒有什么優(yōu)惠政策。并且銷售開票是按13%還是跟進項一樣按9%呢?
老師,我們是增值稅一般納稅人,銷售商品增值稅稅率13%和9%。 如果是無票收入,申報增值稅的時候按哪個稅率繳納增值稅?
老師,我們是一般納稅人,我們有無票收入,但是稅率有9和13的,具體銷售了哪些是13的和9的現(xiàn)在無法區(qū)分,我做銷項稅額的時候怎么做呢?
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計提安全生產(chǎn)費,可不可以每個月按不同的方式和不同的比例計提?比如這個月按成本比例,下個月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎
老師好,有一批商品過期了,應(yīng)該計入管理費用還是營業(yè)外支出?
老師,員工基本工資5000元,個人社保300元,應(yīng)發(fā)4700元,代扣社保10元,請問申報個稅的時候申報5000元,是吧?
老師,這個銷項和進項這里差額記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這里分錄能給我寫一下嗎?我看看跟我想的是不是一樣,進項要貸方?jīng)_,銷項借方,那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎?后面轉(zhuǎn)未交增值稅時才借方?jīng)_平啊,為什么這里沒有提現(xiàn)貸方時候的記錄,就只寫一次借方,我有點不太明白
老師,今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記,現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬,簽的合同33萬,怎樣調(diào)整額度?一般申請了多久批得下來啊
大部分是農(nóng)特產(chǎn)品
初級農(nóng)產(chǎn)品9%的。必須有明細(xì),要不你怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
不是初級農(nóng)產(chǎn)品,我們是商貿(mào)公司
不是初級農(nóng)產(chǎn)品的話,應(yīng)該13%的稅率啊。
什么商品都有
你好,那沒法給你判斷,你要么你就說一個產(chǎn)品,普通商品13%的稅率,初級農(nóng)產(chǎn)品的是9%。
我們開票出去的話有13的,也有9的,是不是要分開體現(xiàn)?
對的,是的,是這么做的。
但是我現(xiàn)在分不出具體的有哪些商品了
分不出來的,全部從高就可以的。
最保險的方法就是這一個。
好的,謝謝
不要客氣,工作愉快。