你好,一般納稅人銷售貨物就是13%稅率,貨物運(yùn)輸是9%稅率
老師,我們這有個一般納稅人,經(jīng)營范圍是銷售貨物,和提供貨物運(yùn)輸服務(wù),對方是小規(guī)模,給對方開普票,對于銷售貨物就是13%稅率,那么開這個貨物運(yùn)輸是不是就得9%稅率?報稅的時候就分別填在13%和9%的銷售額里,這樣操作對嗎
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票,開具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認(rèn)為這是一個工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內(nèi)容里面寫有包安裝就好。
老師,我司是貿(mào)易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發(fā)票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對應(yīng)部分的安裝服務(wù)或工程服務(wù)發(fā)票,開具9%稅率的發(fā)票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務(wù)發(fā)票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認(rèn)為這是一個工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內(nèi)容里面寫有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷售和服務(wù),可以開成兩種稅率嗎?
比如,某物流公司從事物流服務(wù),并提供貨物運(yùn)輸,那么,貨物運(yùn)輸、物流服務(wù)分別適用不同的稅率:貨物運(yùn)輸11%,物流輔助6%,開票必須按照不同的經(jīng)營范圍分別開票,同時必須對不同稅率的項(xiàng)目分開核算,否則,稅務(wù)部門會按照就高不就低的原則,將稅率低的服務(wù)項(xiàng)目也按照高稅率征稅。 請問這是什么意思,我公司是物流冷鏈運(yùn)輸,名下有一般納稅人執(zhí)照和小規(guī)模執(zhí)照各一張,請問都適用多少的稅率呢,怎么做稅務(wù)籌劃呢?
老師您好,請問一般納稅人工業(yè)企業(yè),銷售13%貨物,同時附帶9%運(yùn)輸服務(wù)和9%施工服務(wù),這是否為混合銷售,是否需要分別開票,但現(xiàn)在對方只收9%施工服務(wù)發(fā)票,請問怎么操作?謝謝
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認(rèn)繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因?yàn)槭?月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
我們這個公司是商貿(mào)公司,主要是銷售貨物,但是經(jīng)營范圍有貨物運(yùn)輸,我不確定開貨物運(yùn)輸是13%還是9%?還是說他這個公司都是13%稅率,而專門針對注冊貨物運(yùn)輸那種公司的稅率是9%呢?
?你好,對的,你的理解是正確的?