您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借方藍(lán)字 這樣寫分錄調(diào)整就好了
老師!我8月份的時(shí)候銷項(xiàng)稅賬上少了1分,所以導(dǎo)致在計(jì)提應(yīng)交增值稅時(shí)多計(jì)提了1分,但是稅務(wù)申報(bào)都是對(duì)的,我這個(gè)如何調(diào)整賬?分錄應(yīng)該怎么做?
老師,請(qǐng)問下,一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我12月份勾選了沒有賬務(wù)處理,1月份入了成本做了進(jìn)項(xiàng)稅,導(dǎo)致做賬系統(tǒng)和報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅金額不一致,這情況我該怎么辦呢
老師,四月我賬上做了進(jìn)項(xiàng)稅額,但未抵扣勾選,導(dǎo)致賬上和申報(bào)的增值稅不一致,5月份應(yīng)該如何做賬調(diào)整?
老師,之前會(huì)計(jì)賬上在8月時(shí)做了房租的進(jìn)項(xiàng)稅額,有票,但未抵扣勾選,致使賬上和申報(bào)表上增值稅留抵不一致,我現(xiàn)在怎么操作可以使賬表一致?
沖紅的票在勾選系統(tǒng)不會(huì)出現(xiàn),但作賬做上去了,這部分是在申報(bào)表直接抵減銷項(xiàng)稅,會(huì)導(dǎo)致勾選進(jìn)項(xiàng)和做賬總金額進(jìn)項(xiàng)不一致?對(duì)嗎?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
貸方科目是什么呢?
不需要寫貸方科目啊? 借方一正一負(fù)
老師,這樣借貸不平啊
平的啊 一正一負(fù)在會(huì)不平? 您軟件錄入試試看