您好同學(xué),是不相同的,增值稅免抵退適用于生產(chǎn)企業(yè)出口,免退稅 辦法適用外貿(mào)企業(yè)出口 消費(fèi)稅 出口免稅并退稅 外貿(mào)企業(yè)出口 免稅但不退稅 生產(chǎn)銷售企業(yè)
增值稅出口退稅 免抵退 和免退 免稅的范圍
增值稅出口退稅 免抵退 和免退 免稅的行業(yè)具體范圍 得規(guī)定
老師,外貿(mào)出口退稅業(yè)務(wù)實(shí)操 ??請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,有關(guān)出口退稅: 1.出口外貿(mào) 的出口退稅 ,增值稅出口是免稅并退稅是0稅率(可抵進(jìn)項(xiàng)) 2.還是 免稅不退稅的是免稅?(不可抵進(jìn)項(xiàng)) 3.還是免稅退稅就不可以 抵進(jìn)項(xiàng)?
增值稅出口退稅和消費(fèi)稅出口退稅在免稅并退稅和免稅不退稅方面相同嗎?
請(qǐng)教:消費(fèi)稅出口免稅并退稅。退的是什么稅?消費(fèi)稅增值稅城建稅還是什么稅?
我方借給勞務(wù)公司150萬(wàn)元,欠對(duì)方勞務(wù)費(fèi)200萬(wàn)元,對(duì)方還款時(shí)直接用勞務(wù)費(fèi)抵扣了150萬(wàn),我方只付給對(duì)方50萬(wàn)元就清賬了,但是對(duì)方只給我們開了50萬(wàn)元的發(fā)票,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄了
老師您好麻煩問(wèn)一下,普票旅游服務(wù)費(fèi)入哪個(gè)科目
社保的基數(shù)怎么算是個(gè)人平均工資還是公司的整個(gè)平均工資
老師發(fā)票備注欄必要都需要備注啥?電子票必須得有收款人和復(fù)核人嗎,
給員工支付的現(xiàn)金福利,需要和公司合并申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,上個(gè)月補(bǔ)交增值稅后本月會(huì)退之前交的稅,這個(gè)月要交的增值稅少于退稅金額,申報(bào)時(shí)是選擇退稅還是少鉤點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)交點(diǎn)稅好呢?
老師報(bào)表上的應(yīng)付賬款是借方余額53000元,這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表上傳,有沒有風(fēng)險(xiǎn)的啊
老師,季報(bào)表改了,要填職工薪酬,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是寫應(yīng)付職工薪酬的貸方本年累計(jì),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是指二次科目工資的借方本年累計(jì)金額嗎
董孝彬老師,我公司只有應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款,總資產(chǎn)一直是5000萬(wàn)以上,25%所得稅。但最近兩個(gè)季度變成4000多萬(wàn),屬于小微企業(yè)了。。如果變成(應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+預(yù)收賬款+應(yīng)付賬款)那資產(chǎn)還是5000多萬(wàn),就不是小微企業(yè),老師,這季度財(cái)務(wù)報(bào)表,是不是要調(diào)整到5000萬(wàn)以上呢?
老師你好,我的問(wèn)題是一般納稅人銷售貨物時(shí),單獨(dú)請(qǐng)叉車公司將貨物運(yùn)到指定地點(diǎn),對(duì)方開具的是專票,專票進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣?