你好,外貿(mào)出口企業(yè)出口是免征關(guān)稅和增值稅的,還可以享受退稅,也就是退進項稅。 進項稅在認證的時候就要勾選是退稅還是抵扣,如果是選了抵扣就不能享受退稅。
老師,我有個問師,外貿(mào)企業(yè)出口做免稅不退稅,注意是免稅不退稅,進項要如何勾選???是做抵扣勾選(進項轉(zhuǎn)出)還是不抵扣勾選啊
老師,外貿(mào)出口退稅業(yè)務(wù)實操 ??請教個問題,有關(guān)出口退稅: 1.出口外貿(mào) 的出口退稅 ,增值稅出口是免稅并退稅是0稅率(可抵進項) 2.還是 免稅不退稅的是免稅?(不可抵進項) 3.還是免稅退稅就不可以 抵進項?
老師我公司外貿(mào)企業(yè)出口退稅是免抵退還是免退,購進增值稅專票做賬可以抵扣嗎?
老師好,企業(yè)做的是外貿(mào)出口沒有內(nèi)銷。他的進項稅有抵扣出口是免稅的,有做銷項稅,還給退稅了。進項是不是要做轉(zhuǎn)出
老師,外貿(mào)企業(yè),出口免稅,不退稅,出口發(fā)票上的稅率是0,還是免稅?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
(會計分錄 如何制證?)認證和勾選退稅的應(yīng)交稅費-增值稅 相關(guān)科目如何記賬
記賬都是一樣的,購入時,借:庫存商品、應(yīng)交稅費-增值稅(進項),貸:銀行存款。 出口時,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。 申請退稅,借:應(yīng)交稅費-出口退稅,貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進項)。 獲準(zhǔn)退稅,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,貸:應(yīng)交稅費-出口退稅。