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返利發(fā)票和退貨紅沖發(fā)票怎么開

2023-06-07 18:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-07 18:13

這個是專用發(fā)票的嗎?

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快賬用戶8685 追問 2023-06-07 18:13

是的老師

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齊紅老師 解答 2023-06-07 18:14

購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。

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齊紅老師 解答 2023-06-07 18:14

返利的不用開數(shù)量,退貨的需要開數(shù)量。

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快賬用戶8685 追問 2023-06-07 18:19

有視頻操作方法嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-07 18:21

學堂有課程的,你可以搜稅務UK或者是開票。

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快賬用戶8685 追問 2023-06-07 18:38

老師,增值稅的增值額怎么確認

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齊紅老師 解答 2023-06-07 18:41

銷項稅額減進項稅額。這就是。

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快賬用戶8685 追問 2023-06-07 21:14

會計核算制度健全怎么確定

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齊紅老師 解答 2023-06-07 21:16

就是成本,收入 能準確的核算的

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快賬用戶8685 追問 2023-06-07 21:20

非企業(yè)性單位是可以選擇一般:納稅人,也可以選擇小規(guī)模吧

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齊紅老師 解答 2023-06-07 21:20

你好可以的 可以這么做的

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這個是專用發(fā)票的嗎?
2023-06-07
分情況: 已申報退稅(無論是否收到稅款):需開紅沖發(fā)票,沖減原銷售收入,補繳或調(diào)整退稅款。 未申報退稅:也需開紅沖發(fā)票,沖減已確認的銷售收入。 紅沖后需配合稅務機關辦理相關證明或數(shù)據(jù)調(diào)整。
2025-07-01
對的,是的,是一樣的,不要填寫數(shù)量。
2023-05-12
你好同學 這個沒有成本了同學這個只是你們的收入同學。
2019-09-05
你好? ?你們是購買方還是銷售方 ??
2021-03-05
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