你好,這個是專用發(fā)票的嗎?
上月已確認收入,本月發(fā)生銷售退回,請問退貨要怎么處理?是紅沖上月開出的銷售發(fā)票然后在本月重新開退貨以后實際的貨物銷售收入嗎?還是可以直接開退貨部分的紅沖發(fā)票就行?
發(fā)生銷貨退回,部分紅沖發(fā)票怎么開
老師好!1月份開具的發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)生部分退貨,怎么開具紅字發(fā)票?普票可以部分紅沖嗎?
老師,發(fā)生部分商品銷售退貨,發(fā)票是不可以部分沖紅?紅字發(fā)票需要給到購貨方么?認證時候怎么處理呢?
11月的時候開了專票,12月發(fā)生部分退貨,我的發(fā)票要怎么弄呢,能不能沖紅一部分還是要對方發(fā)票退回重新開?
公司目前賬目上面庫存是409萬,對應(yīng)的稅費已經(jīng)抵扣了,然后未抵扣的庫存是478萬,未抵扣增值稅是620萬 從這幾個數(shù)據(jù) 能判斷出單位未來增值稅稅負是多少嗎
個人賺1萬設(shè)計費,大概要交多少稅? 增值稅10000*1%=100 附加稅100*0.06=6 個人所得稅0000×(1-20%)=8000元 8000×30%-2000=2400-2000=400元。 還有其余的稅嗎
公司是小規(guī)模,專管員說2024年4-6月的減征額有差異,應(yīng)該怎么辦,怎么查?
老師你好!我們是生產(chǎn)企業(yè)!8月份出口已開票申報增值稅!免抵退申報沒有提交申報!下個月再提交申報!因有一個對應(yīng)的出口發(fā)票非自產(chǎn)做免稅處理!是不是申報的8月份增值稅申報表需要更正!把免抵退稅銷售額扣除做免稅銷售額填入免稅中
老師,我們公司把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了兩次,股東還有好幾個,這個是用股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議做賬嗎,分錄是借:實收資本—張某,貸:實收資本—李某嗎
問一個關(guān)于:變更股權(quán)后投資款的問題 我公司有兩個投資人:A(占股90%9萬元)和B(占股10%1萬元)這兩個投資者都已經(jīng)把錢實際投資到了公司,但是都已經(jīng)虧完了,現(xiàn)在我公司準備變更股東股權(quán),也就是把A和B兩個投資者股權(quán)對調(diào),這樣變更完后我公司的投資款是相應(yīng)變更為(B90%股權(quán)9萬)和(A10%的股權(quán)1萬)是這樣嗎?還是說A雖然減股到10%,但是還是投了9萬元呢?
我的票這個月開進來了 但我還沒有去認證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認證后再入帳 這個怎么做分錄的嗎
老師你好,我公司是個人獨資企業(yè),被查出2023年需要補繳經(jīng)營所得稅及滯納金,補繳的稅款是從法人個人卡支付的,請問這個分錄怎么做的
郭老師,車間水溝項目,這個裝修做什么科目
關(guān)于視同銷售的業(yè)務(wù) 會計處理把視同銷售的稅金和成本一起計入銷售費用,里面這部分視同銷售的稅金是否可以直接在企業(yè)所得稅扣除 政策依據(jù)是什么
是專用發(fā)票,退票上部分貨品
購買方把發(fā)票認證了,購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票,開紅字信息表和附屬發(fā)票的時候,都是開一部分,退貨的那一部分。
這張票7月份開的我們沒有認證過
購買方?jīng)]有認證過
必須認證了,如果他不認證的話,你開一部分附屬發(fā)票,他就整個發(fā)票都認證不了了,要不你們就全部紅沖在重新開。