你好,您實(shí)際發(fā)生這個(gè)業(yè)務(wù)才能開(kāi)要和合同對(duì)上。
老師你好!鋼結(jié)構(gòu)工程,我單位開(kāi)出的是建筑服務(wù)·工程款發(fā)票。成本票是金屬制品*鋼構(gòu)件的材料票,其他發(fā)票是稅務(wù)局代開(kāi)的鋼結(jié)構(gòu)工程發(fā)票,這是勞務(wù)票,服務(wù)名稱(chēng)能這么寫(xiě)嗎?謝謝!
老師我們做鋼結(jié)構(gòu)加工的,一個(gè)工程項(xiàng)目上用了通風(fēng)對(duì)方給我們開(kāi)了一個(gè)建筑服務(wù)-通風(fēng)工程服務(wù),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師你好,我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的能不能開(kāi)通風(fēng)工程服務(wù)發(fā)票
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,請(qǐng)問(wèn)有一個(gè)項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)這塊是我們做的,但是上面通風(fēng)這塊是找別人做的,對(duì)方給我們開(kāi)了建筑服務(wù)*通風(fēng)工程服務(wù),這個(gè)票我應(yīng)該怎么入帳
老師你好,我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的,開(kāi)了鋼結(jié)構(gòu)發(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)成本,做到庫(kù)存商品-鋼結(jié)構(gòu),那請(qǐng)問(wèn)我有的開(kāi)了勞務(wù)票和工程票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
請(qǐng)問(wèn)稅負(fù)率怎么計(jì)算公式?
老師請(qǐng)教下 暫估成本,這個(gè)月報(bào)所得稅 ,有些發(fā)票得下個(gè)月收到,現(xiàn)在的利潤(rùn)是14萬(wàn) 可以暫估嗎
老師,我看了前5年的12年月份的利潤(rùn)表,本年累計(jì)凈利潤(rùn)都是正數(shù),但是報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),以前年度有虧損額,我不明白了為什么稅務(wù)系統(tǒng)有虧損額,這個(gè)虧損額在哪查比較準(zhǔn)
老師您好,大修有兩個(gè)項(xiàng)目,要換一批備件。其中一個(gè)項(xiàng)目是很多備件組合成的,另一個(gè)項(xiàng)目是一套備件,價(jià)格均500萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我更換這兩套設(shè)備備件后,是否可以備件費(fèi)用資本化。
老師,我想把一月份的業(yè)務(wù)招待費(fèi)改成福利費(fèi),怎么改,要全部反結(jié)賬嗎?還是可以在10月一個(gè)憑證改,有好幾筆分錄要改
請(qǐng)問(wèn),有一個(gè)新員工8月入職,10月我給他申報(bào)工資個(gè)稅時(shí),比如9月發(fā)了8月的工資1.5萬(wàn),10月申報(bào)系統(tǒng)里他的個(gè)稅是1.5萬(wàn)-累計(jì)扣除5000元*8個(gè)月,還是1.5萬(wàn)-本月扣除5000,個(gè)稅系統(tǒng)會(huì)按上面哪個(gè)算個(gè)稅,是減累計(jì)扣除還是本月扣除
老師咱們有固定資產(chǎn)的臺(tái)賬嗎?帶公式的那種
老師:早上好!我開(kāi)票碰到這樣一種情況,請(qǐng)教下老師怎么處理比較好,公司有個(gè)工程合同價(jià)是45.5萬(wàn),7月份用分公司開(kāi)了13.5萬(wàn),現(xiàn)在又要開(kāi)9.3萬(wàn),分公司年銷(xiāo)售額達(dá)到490多萬(wàn),如果在開(kāi)9.3萬(wàn)就超500萬(wàn)了,現(xiàn)在這9.3萬(wàn)我可以用總公司開(kāi)票嗎
你好老師 控股母子公司做合并報(bào)表。少數(shù)股東損益和權(quán)益怎么計(jì)算呢 還有除了母公司有實(shí)繳200萬(wàn),另一股東也有實(shí)繳180萬(wàn),這種情況下合并報(bào)表實(shí)收資本是寫(xiě)100萬(wàn)嗎,合并之后的未分配利潤(rùn)是-1000萬(wàn),怎么在少數(shù)股東權(quán)益那里填寫(xiě)呢
老師,你好,我們公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)了,應(yīng)收賬款掛帳6萬(wàn),預(yù)收掛帳5萬(wàn),其他應(yīng)付掛帳掛帳10w,請(qǐng)問(wèn)老師,我這個(gè)該怎么調(diào)?謝謝