同學(xué),你好 你是問(wèn)哪個(gè)數(shù)據(jù)?截圖一下

老師,去年的匯算請(qǐng)教后A106000表可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額合計(jì)200萬(wàn),只要今年盈利,就可以用以前的虧損額彌補(bǔ),對(duì)嗎?這個(gè)有沒(méi)有年限時(shí)間限制的 ?
匯算清繳表A106000表當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,怎么得出的?
老師您好,請(qǐng)問(wèn):可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額在2022年所得稅匯算清繳所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中是2580874.38,2023年第二季度所得稅申報(bào)表A200000表中彌補(bǔ)以前年度虧損139012.19,是否代表剩余可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額為2580874.38-139012.19=2441862.19?蟹蟹
老師您好,有沒(méi)有哪里能快捷查詢到剩余可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額?(我之前是用A106000表中的可結(jié)轉(zhuǎn)一會(huì)年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)數(shù)-A200000表中的第9行彌補(bǔ)以前年度虧損,這樣用計(jì)算器減法算出的,請(qǐng)問(wèn)還有別的快捷方式能查詢剩余的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額嗎?)蟹蟹
企業(yè)所得稅匯算清繳表,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,是稅前的利潤(rùn)總額?彌補(bǔ)虧損額,不應(yīng)該是扣除企業(yè)所得稅后額凈利潤(rùn)嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說(shuō)能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


這個(gè)表的數(shù)據(jù)
同學(xué),你好 截圖A106000表的
這是A106000表的
同學(xué),你好 你看這張表,就是算出以后年度彌補(bǔ)的虧損額
我的數(shù)據(jù)是對(duì)的,還是有問(wèn)題的?
同學(xué),你好 沒(méi)有問(wèn)題的