您好,同學(xué),請稍等下
老師你好,如果我當(dāng)年有利潤額,并且可以彌補(bǔ)之前的虧損,那么我在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第11行本年度最后當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,這個(gè)金額我應(yīng)該是填利潤額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤額嗎?
老師,我們有個(gè)公司第三季度盈利了但是不足彌補(bǔ)以前的虧損,所以今年就一直虧損,老板想讓它盈利,但是第四季度沒有收入了,這個(gè)情況下 能在這個(gè)月做賬把以前的成本給調(diào)減少可行嗎,我看之前的會(huì)計(jì)做的,公司收入是有開票的,成本這塊,有很大部分沒有成本票,就是簽個(gè)合同,會(huì)計(jì)根據(jù)利潤率推算的成本結(jié)轉(zhuǎn)的。
老師,去年的匯算請教后A106000表可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額合計(jì)200萬,只要今年盈利,就可以用以前的虧損額彌補(bǔ),對嗎?這個(gè)有沒有年限時(shí)間限制的 ?
您好,科技型中小企業(yè)企業(yè),我剛才看去年22年的帳,發(fā)現(xiàn)有個(gè)研發(fā)支出忘記結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用(15萬),我們12月還因?yàn)闆]有填加計(jì)扣除的數(shù)據(jù)。導(dǎo)致交所得稅了,1.我現(xiàn)在改憑證嗎?還是可以把這15萬結(jié)轉(zhuǎn)到23年的加計(jì)扣除嗎?2.我們的報(bào)表可以5月31日前更改嗎?,到時(shí)候申請彌補(bǔ)以前年度虧損。
老師您好,我申報(bào)時(shí)候提示調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhdhaswsvr002所屬應(yīng)用:核心征管后端,異常原因:1010030098000009保存敗!錯(cuò)誤原因:原因:《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表A106000》第2行至第11行“年度為2021”的第11列0不等于對應(yīng)的《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬計(jì)算調(diào)整表》第30列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額4979.6+第31列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額8年0+第32列可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額10年0。這是問題出在哪了???謝謝老師
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個(gè)人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個(gè)年度沒做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報(bào)需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
你只能去你上一次匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一列看。
您的意思是,那只能通過上一次匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的最后一列,然后再用計(jì)算器一個(gè)一個(gè)的減去已經(jīng)彌補(bǔ)虧損的數(shù)額,得到剩余可用于彌補(bǔ)虧損的金額數(shù),說白了就是用計(jì)算器人工計(jì)算。是這樣嗎?
你好對的是的 是的