你好 你是進(jìn)貨,總部代付款這樣的業(yè)務(wù)流程嗎 可以這樣做 借:存貨 貸:應(yīng)付賬款—總部 不應(yīng)該做銷售費(fèi)用。
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費(fèi),未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(dān)(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費(fèi)給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預(yù)收款,這個預(yù)售款分錄寫什么合適?是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?
分公司(本公司)4月18日產(chǎn)生了一筆賣給客戶3瓶葡萄干52.5元的訂單金額費(fèi),未收到發(fā)票,總公司的人通知我讓做庫存商品暫估入庫,這個會計分錄寫的是借庫存商品 不含稅金額 貸應(yīng)付賬款 不含稅金額,總公司開給我們的52.5元發(fā)票這月會郵寄給我,52.5是本公司自己承擔(dān)(需要把52.5支付給總公司的),因為是樣品所以免費(fèi)給客戶的,不過這個錢就需要分公司自己承擔(dān)支付給總公司了,除了上面我寫的借貸分錄外還用寫其他的分錄嗎?總公司會計跟我說做個預(yù)收款,這個預(yù)收款是不是寫分錄的意思,是的話分錄寫借,銷售費(fèi)用? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:庫存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-總公司 是不是做完預(yù)收款分錄后去結(jié)轉(zhuǎn),然后全選憑證記賬,最后全選憑證去結(jié)賬是嗎?老師,我寫的對嗎?
成都服裝公司開給我們總部的稅額-435.44,我們分公司需要還給總部的錢是3785,其中3785包含的稅額是435.44, 總部幫我們分公司支付的這筆錢我們是需要還的, 稅額435.44的話,應(yīng)該還錢的時候就是減去這個稅吧?分錄怎么寫合適?
成都服裝公司開給我們總部的專票總額是3785,包含稅額435.44。總部幫我們分公司付的錢,我們分公司需要還給總部的錢是3785,其中3785包含的專票稅額是435.44,圖片截圖里總部會計說沖掉這筆稅額,什么意思?分錄怎么寫合適? 摘要 已減專票稅費(fèi)435.44 借 銷售費(fèi)用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎?
成都服裝公司開給我們總部的專票總額是3785,包含稅額435.44。總部幫我們分公司付的錢,這個貨是總部給各分公司買的統(tǒng)一服裝,各分公司平分承擔(dān)費(fèi)用,我們分公司需要還給總部的錢就是3785,總部說專票3785已經(jīng)收到,其中3785包含的專票稅額是435.44,圖片截圖里總部會計說沖掉這筆稅額,什么意思?分錄怎么寫合適? 摘要 已減專票稅費(fèi)435.44 借 銷售費(fèi)用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
微信掃碼加老師開通會員
不是存貨 是給員工買的帽子短袖 算統(tǒng)一服裝 是借銷售費(fèi)用員工福利費(fèi)3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司3785-435.44對嗎?
作為員工福利需要先計提 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 發(fā) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付-總部
4月去憑證里添加 計提 借:銷售費(fèi)用3785-435.44 計提 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 發(fā)3785-435.44 5月憑證里添加 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)3785-435.44 貸:其他應(yīng)付款-總部3785-435.44是嗎?
這不是應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)啊 不是錢啊 是借銷售費(fèi)用福利費(fèi) 貸其他應(yīng)付款總公司吧?
上面做的啊對的,發(fā)衣服是非貨幣性福利。
那就不是應(yīng)付職工薪酬啊 不是發(fā)錢啊 再說還給總部也是要記在銷售費(fèi)用里 會計分錄您可不要瞎說!
你好,應(yīng)付職工薪酬并不是說發(fā)的都是錢,可以是衣服東西,這些非貨幣性的。 您說的每月發(fā)的工資也是應(yīng)付職工薪酬。
這是總部集體買服飾 各分公司承擔(dān)費(fèi)用 到貨了是領(lǐng)用形式,不是我承擔(dān)了3785就給分公司郵寄3785 確定是 4月去憑證里添加 計提 借:銷售費(fèi)用3785-435.44 計提 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)3785-435.44 5月憑證里添加 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)3785-435.44 貸:其他應(yīng)付款-總部3785-435.44是嗎?
這里得給你道個歉。 整理一下是這樣 你先采買 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—總公司(是總部幫你付的,) 采買之后作為福利發(fā)給職工 計提 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 采買跟計提分錄可以做在4月份 實(shí)際發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:庫存商品
我不懂 別人最多才4行 您都6行了
你好,這個是標(biāo)準(zhǔn)的從外購買商品作為福利發(fā)給職工的流程。 是以會計準(zhǔn)則——職工福利為依據(jù)的。與實(shí)際賬務(wù)不應(yīng)該有差異的。您出可以看一下別的老師是怎么回答的。 不好意思啊,沒能讓您信服。
沒事 我只是不懂為啥這么多分錄 一個借一個貸不就行了嗎 出現(xiàn)這么多分錄錢也多出來不少 對賬麻煩吧?
這樣做必不可少的,如果你只做一筆,你對賬的時候,比如對應(yīng)付職工薪酬這一項,你就會少了這一筆業(yè)務(wù)。那職工薪酬就不全了。 我要休息了,你也早點(diǎn)休息吧。
好的 老師晚安 我再問問其他人 有些老師說 借銷售費(fèi)用福利費(fèi) 貸其他應(yīng)付款總公司 就行啦
好的 你也可以看一看別的老師的問題,大家都是想幫你解決問題。 謝謝