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成都服裝公司開給我們總部的專票總額是3785,包含稅額435.44??偛繋臀覀兎止靖兜腻X,我們分公司需要還給總部的錢是3785,其中3785包含的專票稅額是435.44,圖片截圖里總部會計說沖掉這筆稅額,什么意思?分錄怎么寫合適? 摘要 已減專票稅費(fèi)435.44 借 銷售費(fèi)用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎?

成都服裝公司開給我們總部的專票總額是3785,包含稅額435.44??偛繋臀覀兎止靖兜腻X,我們分公司需要還給總部的錢是3785,其中3785包含的專票稅額是435.44,圖片截圖里總部會計說沖掉這筆稅額,什么意思?分錄怎么寫合適?
摘要 已減專票稅費(fèi)435.44
借 銷售費(fèi)用3785-435.44
貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44
行嗎?
成都服裝公司開給我們總部的專票總額是3785,包含稅額435.44??偛繋臀覀兎止靖兜腻X,我們分公司需要還給總部的錢是3785,其中3785包含的專票稅額是435.44,圖片截圖里總部會計說沖掉這筆稅額,什么意思?分錄怎么寫合適?
摘要 已減專票稅費(fèi)435.44
借 銷售費(fèi)用3785-435.44
貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44
行嗎?
2023-06-06 22:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-06 22:46

你好 你是進(jìn)貨,總部代付款這樣的業(yè)務(wù)流程嗎 可以這樣做 借:存貨 貸:應(yīng)付賬款—總部 不應(yīng)該做銷售費(fèi)用。

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快賬用戶9637 追問 2023-06-06 22:49

不是存貨 是給員工買的帽子短袖 算統(tǒng)一服裝 是借銷售費(fèi)用員工福利費(fèi)3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司3785-435.44對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 22:51

作為員工福利需要先計提 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 發(fā) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付-總部

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快賬用戶9637 追問 2023-06-06 22:58

4月去憑證里添加 計提 借:銷售費(fèi)用3785-435.44 計提 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 發(fā)3785-435.44 5月憑證里添加 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)3785-435.44 貸:其他應(yīng)付款-總部3785-435.44是嗎?

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快賬用戶9637 追問 2023-06-06 23:00

這不是應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)啊 不是錢啊 是借銷售費(fèi)用福利費(fèi) 貸其他應(yīng)付款總公司吧?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 23:09

上面做的啊對的,發(fā)衣服是非貨幣性福利。

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快賬用戶9637 追問 2023-06-06 23:10

那就不是應(yīng)付職工薪酬啊 不是發(fā)錢啊 再說還給總部也是要記在銷售費(fèi)用里 會計分錄您可不要瞎說!

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齊紅老師 解答 2023-06-06 23:12

你好,應(yīng)付職工薪酬并不是說發(fā)的都是錢,可以是衣服東西,這些非貨幣性的。 您說的每月發(fā)的工資也是應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶9637 追問 2023-06-06 23:25

這是總部集體買服飾 各分公司承擔(dān)費(fèi)用 到貨了是領(lǐng)用形式,不是我承擔(dān)了3785就給分公司郵寄3785 確定是 4月去憑證里添加 計提 借:銷售費(fèi)用3785-435.44 計提 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)3785-435.44 5月憑證里添加 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)3785-435.44 貸:其他應(yīng)付款-總部3785-435.44是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 23:31

這里得給你道個歉。 整理一下是這樣 你先采買 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—總公司(是總部幫你付的,) 采買之后作為福利發(fā)給職工 計提 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 采買跟計提分錄可以做在4月份 實(shí)際發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:庫存商品

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快賬用戶9637 追問 2023-06-06 23:35

我不懂 別人最多才4行 您都6行了

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齊紅老師 解答 2023-06-06 23:44

你好,這個是標(biāo)準(zhǔn)的從外購買商品作為福利發(fā)給職工的流程。 是以會計準(zhǔn)則——職工福利為依據(jù)的。與實(shí)際賬務(wù)不應(yīng)該有差異的。您出可以看一下別的老師是怎么回答的。 不好意思啊,沒能讓您信服。

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快賬用戶9637 追問 2023-06-07 00:16

沒事 我只是不懂為啥這么多分錄 一個借一個貸不就行了嗎 出現(xiàn)這么多分錄錢也多出來不少 對賬麻煩吧?

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齊紅老師 解答 2023-06-07 00:28

這樣做必不可少的,如果你只做一筆,你對賬的時候,比如對應(yīng)付職工薪酬這一項,你就會少了這一筆業(yè)務(wù)。那職工薪酬就不全了。 我要休息了,你也早點(diǎn)休息吧。

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快賬用戶9637 追問 2023-06-07 00:33

好的 老師晚安 我再問問其他人 有些老師說 借銷售費(fèi)用福利費(fèi) 貸其他應(yīng)付款總公司 就行啦

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齊紅老師 解答 2023-06-07 10:04

好的 你也可以看一看別的老師的問題,大家都是想幫你解決問題。 謝謝

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你好 你是進(jìn)貨,總部代付款這樣的業(yè)務(wù)流程嗎 可以這樣做 借:存貨 貸:應(yīng)付賬款—總部 不應(yīng)該做銷售費(fèi)用。
2023-06-06
同學(xué)你好,這么做不對
2023-06-06
已經(jīng)在另外一個窗口做答
2023-06-07
同學(xué)你好,正在回復(fù)中,請耐心等待
2023-06-15
你好,可以的呢,因為你這邊沒有收到發(fā)票,那也不用承擔(dān)稅費(fèi)
2023-06-15
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