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成都服裝公司開給我們總部的專票稅額435.44,我們分公司需要還給總部的錢是3785,其中3785包含的稅額就是435.44, 總部幫我們分公司支付的這筆錢我們是需要還的, 稅額435.44的話,應(yīng)該還錢的時候就是減去這個稅吧?分錄怎么寫合適?

成都服裝公司開給我們總部的專票稅額435.44,我們分公司需要還給總部的錢是3785,其中3785包含的稅額就是435.44, 總部幫我們分公司支付的這筆錢我們是需要還的, 稅額435.44的話,應(yīng)該還錢的時候就是減去這個稅吧?分錄怎么寫合適?
成都服裝公司開給我們總部的專票稅額435.44,我們分公司需要還給總部的錢是3785,其中3785包含的稅額就是435.44, 總部幫我們分公司支付的這筆錢我們是需要還的, 稅額435.44的話,應(yīng)該還錢的時候就是減去這個稅吧?分錄怎么寫合適?
2023-06-06 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-06 22:10

你好: 借:應(yīng)付賬款-總部 3785元 貸:應(yīng)付票據(jù)款-成都服裝公司 3349.56元 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 435.44元 435.44元計入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 希望對你有幫助。

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快賬用戶7234 追問 2023-06-06 22:13

不對吧? 成都服裝公司開給我們總部的專票稅額435.44,總額是3785,總部幫我們分公司付的錢,我們分公司需要還給總部的錢是3785,其中3785包含的專票稅額是435.44,分錄怎么寫合適? 摘要 已減專票稅費(fèi)435.44 借 銷售費(fèi)用3785-435.44 貸其他應(yīng)付款總公司-3785-435.44 行嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 22:23

你好: 你應(yīng)該貸:銀行存款,不應(yīng)該貸其他應(yīng)付款。因為你要支付金額

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快賬用戶7234 追問 2023-06-06 22:28

沒錢 先不還啊 記著

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快賬用戶7234 追問 2023-06-06 22:28

分公司沒錢 就記著其他應(yīng)付款啊

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齊紅老師 解答 2023-06-06 22:42

可以貸應(yīng)付,但你不應(yīng)該把服裝款做銷售費(fèi)用 可以計入成本。

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齊紅老師 解答 2023-06-06 22:44

你進(jìn)貨賣貨,總部代你付錢,你要還,是這樣吧??梢?借:存貨 貸:應(yīng)付賬款—總公司

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快賬用戶7234 追問 2023-06-06 22:44

那支付當(dāng)月公積金 借銷售費(fèi)用 貸銀行存款對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 22:49

公積金是職工薪酬的一部分。先計提 借:銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-公積金 發(fā)時 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸:銀行存款

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快賬用戶7234 追問 2023-06-06 23:01

這是給分公司自己人穿的啊 不是賣的??!不是進(jìn)貨賣貨??!

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快賬用戶7234 追問 2023-06-06 23:02

相當(dāng)于總部幫各分公司買的統(tǒng)一服裝 哪來的應(yīng)付職工薪酬 不應(yīng)該是銷售費(fèi)用福利費(fèi)嗎

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快賬用戶7234 追問 2023-06-06 23:03

您自己都不知道怎么回事在那瞎說呢

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齊紅老師 解答 2023-06-06 23:11

你好,發(fā)給職工的衣服是非貨幣性福利,是需要計提一下的。如果我的回答給你帶來不滿非常抱歉,我會盡職認(rèn)真的給您解決問題

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快賬用戶7234 追問 2023-06-06 23:21

集體采買,員工領(lǐng)用形式,不是各分公司買多少到貨了總部就按各自承擔(dān)的金額3785發(fā)給大家。所以借貸分錄到底怎么寫合適,怎么千人千語,會計分錄沒個標(biāo)準(zhǔn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 23:28

整理一下是這樣 你先采買 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—總公司 采買之后作為福利發(fā)給職工。 借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:庫存商品 前面你可以不看,這個是標(biāo)準(zhǔn)的。

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快賬用戶7234 追問 2023-06-06 23:49

不懂 不知道您在說什么 一共才3785-435.44這么點(diǎn)錢 寫那么多分錄 賬上多出來這么多錢 莫名其妙

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齊紅老師 解答 2023-06-06 23:58

你先采買 借:庫存商品 3785-435.44 貸:應(yīng)付賬款—總公司3785-435.44 采買之后作為福利發(fā)給職工。 借:銷售費(fèi)用?3785-435.44 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)?3785-435.44 發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)?3785-435.44 貸:庫存商品?3785-435.44 這樣做完庫存商品沖減沒了,應(yīng)付職工薪酬沖減沒了,最終結(jié)果跟你寫借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款——總部是一樣的, 但是在做賬的時候,不能直接簡寫成一筆分錄。 這是應(yīng)付職工薪酬的特點(diǎn),必須有一個計提的過程。

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你好: 借:應(yīng)付賬款-總部 3785元 貸:應(yīng)付票據(jù)款-成都服裝公司 3349.56元 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 435.44元 435.44元計入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 希望對你有幫助。
2023-06-06
你好 你是進(jìn)貨,總部代付款這樣的業(yè)務(wù)流程嗎 可以這樣做 借:存貨 貸:應(yīng)付賬款—總部 不應(yīng)該做銷售費(fèi)用。
2023-06-06
同學(xué)你好,這么做不對
2023-06-06
同學(xué)你好,正在回復(fù)中,請耐心等待
2023-06-15
已經(jīng)在另外一個窗口做答
2023-06-07
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