你好: 由于財政直接支付給社會保險基金管理局的退休人員生活補(bǔ)貼,沒有經(jīng)過你們單位基本戶,所以你們無法從銀行等賬戶流水中查看到這一筆款項(xiàng)的收入記錄。但是財政支付這筆費(fèi)用的目的,是為了保障你們單位的退休人員的生活補(bǔ)貼,因此這筆款項(xiàng)應(yīng)該被計入你們單位的退休人員生活補(bǔ)貼支出。 具體操作上,可以在記賬中增加一條退休人員生活補(bǔ)貼支出賬務(wù),將這筆款項(xiàng)的金額記入這條賬務(wù)。需要在備注中說明這筆款項(xiàng)是財政直接支付給社會保險基金管理局的,并且沒有經(jīng)過你們單位的基本戶。這樣,你們單位的退休人員生活補(bǔ)貼支出就與實(shí)際支付給退休人員的生活補(bǔ)貼總額相符,兩者可以對賬無誤。 希望對你有幫助。
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開始了個新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
尊敬的老師,您好!我初次干財務(wù),基礎(chǔ)薄弱,單位主營打水井,通過招投標(biāo)承攬工程,在去年承攬了10眼財政項(xiàng)目為牧區(qū)牧民打井工程,合同中只約定了每眼機(jī)井5萬元,10眼機(jī)井共計50萬元;另外,合同中沒有約定自籌資金一項(xiàng),要求每一眼機(jī)井,老鄉(xiāng)向我單位交自籌資金0.5萬元,10眼井自籌資金共計5萬;驗(yàn)收完工后,我單位開具增值稅發(fā)票50萬元,我單位肯定可以把財政撥下來的工程款這塊資金50萬元確認(rèn)收入,對另外一塊自等資金5萬元是否可以確認(rèn)收入?因?yàn)槲覀兊闹鞴芫忠蟀?萬的牧民自等資金中的2萬元轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位,另外的自等資金3萬,主管局允許我單位自由支配(這3萬肯定是屬于我單位的款項(xiàng)了),請問:①在老鄉(xiāng)向我單位交來自籌資金共計5萬時,怎樣記會計分錄?時隔幾個月后②轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位的自籌資金2萬元,怎樣記會計分錄?③確認(rèn)留到本單位支配的3萬元自籌資金,怎樣記會計分錄?
老師們,我在一家家族企業(yè)工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務(wù)行業(yè),我這半年時間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問題都提出來并寫出了財務(wù)管理制度,但問題是這個公司現(xiàn)在租的是個人住宅樓,所以財務(wù)部與結(jié)算部合在一個房間也是為了對賬方便,可財務(wù)總監(jiān)是老板的親侄子,卻是一個非會計專業(yè)的人,而且他不止監(jiān)管財務(wù)部結(jié)算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負(fù)責(zé)與掛靠我公司的那30幾個人的結(jié)算,這么多年公司已經(jīng)換了3任會計了,問題就是出在這所謂的財務(wù)總監(jiān)上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內(nèi)部人員預(yù)支出去的錢無人及時要票,累計現(xiàn)在近600多萬的預(yù)支款,好多都聯(lián)系不上,既要不來錢也要不了發(fā)票,于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務(wù)局代開發(fā)票,公司承擔(dān)稅金,讓后把錢轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬,專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?,不然要稽核,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當(dāng)?shù)兀偛恐皇谴?,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
云南省羅平縣社保中心出納員史勇利用自己管理的7個銀行賬號,在3年期間竊用社保資金196.57萬元。曲靖市中級人民法院依法判處史勇有期徒刑15年,并處沒收財產(chǎn)10萬元,繼續(xù)追繳未追回的贓款133.91萬元。(1)自制假單據(jù)“自收自支”。2000年9月史勇大學(xué)畢業(yè)后分配到該縣社保中心負(fù)責(zé)開具住院醫(yī)療發(fā)票等工作。有一次同學(xué)聚會,其他同學(xué)與自己經(jīng)濟(jì)實(shí)力的反差強(qiáng)烈地刺激了史勇,成為他日后犯罪的主要動因。2002年8月自制收據(jù)收取當(dāng)?shù)鼐用竦淖≡褐委熧M(fèi)用1.38萬元,但單據(jù)沒交給當(dāng)時的出納員。這樣,史勇以隱瞞收入不上交的方式貪污了數(shù)筆款項(xiàng)。(2)自己給自己劃支票。2003年1月,史勇任社保中心出納員,他再也用不著采用截流收入的方式作案了,而是通過私自購買銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票,并偷蓋財務(wù)公章、開具現(xiàn)金支票、電匯等手段貪污公款,在自己管理的7個銀行賬戶中進(jìn)行了75次取款操作,共計盜用資金220萬元,所開具的銀行結(jié)賬單據(jù)存根都被其燒掉或丟掉。其間,史勇還采用隱瞞支出、賬戶間相互拆補(bǔ)、串戶記賬等方式對其盜用的資金進(jìn)行了掩飾,并存入了部分現(xiàn)金彌補(bǔ)被其盜用的資金損失。2006年某單位向社保中心轉(zhuǎn)賬35
老師,我們給A公司開了一張發(fā)票3.8萬,A公司給我們公戶轉(zhuǎn)賬3.8萬,我們把這個3.8萬轉(zhuǎn)給了張三,因?yàn)檫@批貨是張三賣給我們的,但是張三不能開票給我們公司,所以,這3.8萬我們企稅匯算的時候,是不是需要調(diào)增出來,那么我們需要交多少錢的企稅嘞
老師,1-5月我們是當(dāng)月發(fā)放工資,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月申報個稅時填寫的是5月的工資表,6月也申報了填寫的是六月的工資表,但是4月份的工資表漏了沒有申報,就是五六月份應(yīng)該報4-5月的,申報成5-6月的了,怎么處理
假設(shè)1965年一包香煙的價格為0.45元,1995年同一款香煙的價格為2元一包,而1965年的CPI是31.5,1995年的CPI是152.4,如果用1995年的價格衡量,1965年一包煙的價格相當(dāng)于多少元?如果用1965年的價格衡量,1995年一包煙的價格相當(dāng)于多少元
老師,您好,2019年5月1日借出2500萬,約定好月利息為1.5%,2022年4.31日還款,利息是多少呢,利息=2500*1.5%*12*3=1350萬嗎
產(chǎn)品1600件,單價500元,價款80萬元,增值稅額10萬2400元。另以銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)1200元,貨已發(fā)出款未收到,編制對應(yīng)的會計分錄
公司一般納稅人,購進(jìn)20輛罐車運(yùn)輸混凝土并取得13%專票,后公司選擇簡易計稅,罐車既用于簡易計稅項(xiàng)目運(yùn)輸混凝土(占比95%),又用于一般計稅項(xiàng)目罐車租賃(占比5%),現(xiàn)在公司要賣掉12輛罐車,這些罐車可以依據(jù)下面的政策抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
這種定額發(fā)票入賬金額是按大寫還是小寫
老師,合伙企業(yè)長期股權(quán)投資在收到投資收益時 是借:銀行存款 貸:投資收益 再把投資收益轉(zhuǎn)到利潤分配里,然后分配給合伙人的時候,借:利潤分配-未分配利潤 貸:投資收益 這樣對嗎?
老師,1-5月我們是當(dāng)月發(fā)放工資,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月申報個稅時填寫的是5月的工資表,6月也申報了填寫的是六月的工資表,但是4月份的工資表漏了沒有申報,就是五六月份應(yīng)該報4-5月的,申報成5-6月的了,怎么處理
老師好,之前收客戶押金,有業(yè)務(wù),現(xiàn)在和這個客戶不合作了,給客戶退押金,需要收回之前給客戶開過的押金條嗎
微信掃碼加老師開通會員
那我財務(wù)會計跟預(yù)算會計應(yīng)該怎么記呢?
收到撥款時 借:其他應(yīng)收款-退休人員生活補(bǔ)貼 貸:非財政撥款收入 同時在預(yù)算中做 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:非同級財政撥款收入
只做這一個會計分錄可以了嗎,還是做一個收入的,然后接著做一個支出的反分錄?
你好: 要做的 支出時 借:其他費(fèi)用——退休人員補(bǔ)貼 貸:其他應(yīng)收款 同時 借:其他支出——退休人員補(bǔ)貼 貸:資金結(jié)存——貨幣資金
我們基本戶沒有資金的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出,可以記資金結(jié)存-貨幣資金?
你好 按我的理解是這樣,因?yàn)檫@個錢是撥給咱們公司的 你也可以問一下別的老師,對比一下 謝謝