你好,你現(xiàn)在是要做哪個(gè)公司的賬?
請(qǐng)問老師: 一、代理費(fèi)和傭金的區(qū)別是什么?企業(yè)所得稅中傭金受5%的限制(一般企業(yè)),代理費(fèi)不受限制吧?代理費(fèi)和傭金開發(fā)票的話,開什么內(nèi)容?謝謝 二、假設(shè)a是被代理人,b是代理人,b找了c成為二級(jí)代理人,b、c均是以a的名義開展業(yè)務(wù),收入分成是由a將代理費(fèi)支付給b,b再將收入中c的部分支付給c,按照所得稅法,a的是銷售傭金,是受5%限制的,而b支付給c的代理費(fèi)則可以在b公司企業(yè)所得稅前全額扣除,b不受所得稅的傭金限制(因?yàn)榇碣M(fèi)不是傭金,而且業(yè)務(wù)的開展也是b、c兩家代理商去實(shí)際操作,如布線安裝等工程)而企業(yè)所得稅對(duì)代理費(fèi)沒有限制,這樣理解對(duì)嗎?謝謝 三、傭金合同一般稱為居間合同,是中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人以自己的名義開展業(yè)務(wù),和代理合同不同,這樣理解對(duì)嗎?謝謝
老師您好,假設(shè)A公司支付一筆運(yùn)費(fèi)5 萬元給個(gè)人B,B去稅局代開5萬普票回來,我們?cè)僦Ц督oB去稅局開票所要繳納的稅費(fèi)。請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做呢?
A公司為一家普通商業(yè)公司,B公司與A公司簽訂了委托服務(wù)協(xié)議,由A公司負(fù)責(zé)B公司產(chǎn)品的推廣。發(fā)貨、開票與結(jié)算由B公司與相關(guān)客戶直接進(jìn)行,B公司按照銷售額的10%支付給A公司。問A公司應(yīng)該給B開什么類發(fā)票?這筆業(yè)務(wù)屬于委托代銷嗎,如屬于委托代銷發(fā)票可以B開給客戶嗎,然后A開發(fā)票給B代銷手續(xù)費(fèi)?
老師好,有一家企業(yè)A,把我們公司的費(fèi)用直接支付給公司B了,我們公司要給公司A報(bào)銷, 提報(bào)銷時(shí),是直接支付給企業(yè)A嗎? 發(fā)票是公司B直接給我們公司開的, 報(bào)銷怎么提呢? 謝謝
老師,請(qǐng)問A公司支付給B公司一筆授權(quán)代理費(fèi),B公司支付給法人一筆銷售傭金,這個(gè)要怎么報(bào)稅?是要代開發(fā)票沖企業(yè)所得稅嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
A公司和B公司都是我做,現(xiàn)在要問B公司這筆傭金
你好,這個(gè)是要代開發(fā)票入賬。
法人轉(zhuǎn)給自己,算傭金收入這個(gè)合規(guī)嗎?要怎么報(bào)個(gè)稅,稅率多少
你好這種如果b公司自己的法人代開的話,容易出現(xiàn)問題
意思是法人不是他本人,他可以當(dāng)顧問,再支付這筆傭金,再代開這筆費(fèi)用,對(duì)嗎?
你好!一般法人不能代開發(fā)票給自己企業(yè)