同學(xué)你好 借費用科目 貸銀行存款

我們公司向A自然人購買B公司10%的股權(quán),支付給A自然人20萬的股權(quán)轉(zhuǎn)讓費,請問會計分錄怎么做呢?另外需要給A代扣代繳個稅嗎?是在B公司所在地申報,還是我公司所在地呢?
請問一下老師,我們A公司(是小規(guī)模納稅人)給B公司(一般納稅人)開了一張普通發(fā)票價稅合計金額是1萬元,稅額是99元,不含稅金額是9901元,對方B公司只支付給我們9901元(說我們開普通給他們只支付不含稅價給我們),這時候我們的賬怎么做呢?真的可以這樣子操作嗎?請老師把分錄寫出來。謝謝
老師您好,假設(shè)A公司支付一筆運費5 萬元給個人B,B去稅局代開5萬普票回來,我們再支付給B去稅局開票所要繳納的稅費。請問這個分錄怎么做呢?
老師您好,我們公司需要支付一筆勞務(wù)費8800元,對方是個人,他以個人名義去稅務(wù)局要求代開發(fā)票,需繳納92元代開費用,開票金額8892元,稅務(wù)局說,還需要繳納個人所得稅代扣代繳的費用1700元,請問是這樣嗎
老師下午好,請教一下,B公司作為A公司的代理商(經(jīng)銷商),B給A找客戶,A支付銷售服務(wù)費給B,其中有贈送是B承諾給客戶的,所以由B買單(13%專票),假設(shè)B公司欠A公司100萬貨款,A公司欠B公司銷售服務(wù)費200萬,有兩種情況,B公司開普票給A公司,另一種是B公司開6%專票給A公司,現(xiàn)在B公司要求所欠貨款從服務(wù)費中抵扣,請問老師,這種抵扣能操作嗎?如果能抵扣,稅差要考慮嗎 還是直接扣含稅金額就可以了呢?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
5萬塊那個,借管理費用,貸,銀行存款。對吧。那支付給個人的稅費分錄怎么寫合適呢?外賬的
同學(xué)你好 你們代扣代繳稅費嗎
個人B在稅局代開發(fā)票就已經(jīng)現(xiàn)場交稅了,然后我們再銀行轉(zhuǎn)賬給到個人B,這個應(yīng)該不屬于代扣代繳吧
這個是你們付費用 稅費是他自己應(yīng)該承擔(dān)的 你們按照發(fā)票金額付款就行
我們已經(jīng)按發(fā)票金額5萬付款了,個人B的稅費,我們也付給B了。
然后就是想問付給B的這個稅費怎么做賬合適?(稅費是我們承擔(dān)的)
這個稅費沒有開在發(fā)票上嗎
沒有開,開票金額是5萬而已。
那你這個稅費計入營業(yè)外哦
好的,謝謝。
滿意請給五星好評,謝謝