你好 第13行,是前面1-4行的合計數(shù),你需要調(diào)前4行的數(shù)據(jù)。 你這屬于調(diào)低,如果只調(diào)整第3行,那就會是負(fù)數(shù),這個可能不合理。 希望對你有幫助。
老師您好,請問我們這邊往來賬期初數(shù)據(jù)不對,是由于之前的會計賬不對,但是我也查不出來是那一筆不對了,請問怎么調(diào)整?
老師,你好,我的增值稅賬簿上金額和申報的不一致,這要怎么調(diào)整,不知道是之前哪一筆分錄錯了,查賬也查不出來,怎么調(diào)整呢
拿了期初數(shù)據(jù),之后發(fā)這兩個報表給客戶,但是客戶上傳不了數(shù)據(jù) 不知道怎么調(diào)整[破涕為笑]
老師,請問這個表的數(shù)據(jù)想調(diào)整一下,但是不知道之前是怎么算出來的,怎么調(diào)整?
老師,我公司之前沒有上系統(tǒng),報表成本數(shù)據(jù)與實際的相差太大,現(xiàn)在公司想上系統(tǒng),請問這個成本數(shù)據(jù)需要怎么調(diào)整,怎么操作可以把系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整和實際數(shù)據(jù)一致,但是系統(tǒng)期初成本數(shù)據(jù)要和目前9月報表數(shù)據(jù)一致,只有成本數(shù)據(jù)有問題,其他數(shù)據(jù)都沒問題,請問可以怎么調(diào)整這個成本金額
跨區(qū)域經(jīng)營預(yù)繳增值稅后,還需要申報個稅,個稅怎么登錄
老師,我這邊一個員工在兩處任職,我這邊工資發(fā)10000,在外地為了交社保做了2400的工資,專項附加每月扣4000,我這邊就正常按10000預(yù)繳可以,等匯算清繳系統(tǒng)會自動帶出來全年的總共的工資收入是吧
老師好,需要主管會計去接收整理會計檔案,具體主要看那方面內(nèi)容,需要整理什么資料
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
涂料的稅收編碼是什么
老師,一員工在別的公司交了社保公積金,跟我們簽的勞務(wù)合同,但他實際上跟我們是雇傭關(guān)系,那請問他的個稅我是要按正常薪資所得去扣還是按勞務(wù)所得去扣20個點?
老師,有一批出口貨物,出口退稅率是9,開進來的進項是13個點,那差的4個點進項改怎么入賬呀?
老師好,公司收到法人打到銀行的實收資本會計分錄是借銀行貸實收資本法人對嗎
老師BD選項沒理解?第二題
老師,我想問一下季度印花稅,都是按銷項發(fā)票的不含稅金額去計算,還是按含稅銷售發(fā)票的金額計算,還是說要根據(jù)實際情況,在證據(jù)不齊,比如合,那就按發(fā)票的含稅金額去計算繳納印花稅,在證據(jù)齊全的情況下就按發(fā)票的不含稅金額計算繳納印花稅,是哪種情況?
就是只能一起調(diào)?
老師,您能告訴我6-11行這個金額是怎么算出來的嗎?
6-10 都要以工資數(shù)為基礎(chǔ)。工資*各自的費率 第五行是6-9行的合計數(shù)