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老師您好,請問我們這邊往來賬期初數(shù)據(jù)不對,是由于之前的會計賬不對,但是我也查不出來是那一筆不對了,請問怎么調(diào)整?

2021-10-15 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-15 10:51

你好!差額計入到營業(yè)外收支里面

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快賬用戶4825 追問 2021-10-15 10:52

做到營業(yè)外收支里面沒有附件OK嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-15 10:53

你好!可以是可以,只是不能稅卡你扣除而已

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你好!差額計入到營業(yè)外收支里面
2021-10-15
您好,如果查不出來的話,你要是知道正確數(shù)字就把往來按差額調(diào)整,對應科目涉及損益就進以前年度損益調(diào)整。不涉及損益就是應收應付調(diào)整,; 最好是找到原因,調(diào)整也有依據(jù)
2021-10-26
你好,你們不能直接改,應該按照接回來先錄入期初,之后再改數(shù)據(jù)
2022-02-21
你好,需要去核對其中差異的原因,才知道具體該如何處理的
2023-05-23
按對方期末數(shù)做期初,之后不平填寫未分配利潤,后續(xù)調(diào)賬就可以,不對可以調(diào)賬
2020-08-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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