你好比如借,庫(kù)存商品貸,應(yīng)付賬款。

政府會(huì)計(jì)以前有筆支出借支出,貸應(yīng)付賬款。后來(lái)付錢(qián)時(shí)又借記支出貸銀行存款。于今年發(fā)現(xiàn),要沖掉這個(gè)應(yīng)付賬款,該怎么記分錄?
老師,我采購(gòu)了一批貨物,支付了貨款 ,沒(méi)有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫(kù)存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購(gòu)的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
2021.2月份做了一個(gè)分錄借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款是錯(cuò)誤的貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款,現(xiàn)在12月我怎么做分錄給他糾正過(guò)來(lái),借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款(沖紅)讓后再做借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款?
老師,現(xiàn)在有筆分錄我不知道怎么記,4月份付款 借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,5月份收到發(fā)票,怎么記賬呢把應(yīng)付賬款沖掉
老師,23.12月份記了一筆借:預(yù)付賬款,貸:其他應(yīng)付款,今年4月份支付的,這筆分錄怎么寫(xiě)
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們收到款了,做的預(yù)收賬款,我們想把收入的時(shí)間確定為服務(wù)完成并開(kāi)具發(fā)票時(shí),請(qǐng)問(wèn)這樣要怎么寫(xiě)在合同上
公司是有限責(zé)任公司,2024年4月之前有一個(gè)個(gè)人股東,2024年未分配利潤(rùn)70萬(wàn)左右,2025年一直虧損,有一個(gè)股東是公司做了實(shí)繳,稅務(wù)打電話說(shuō)這個(gè)個(gè)人股東涉及要交個(gè)稅,說(shuō)是轉(zhuǎn)增資本,應(yīng)該怎么處理
老師您好,公司為奶制品公司。平時(shí)有奶制品購(gòu)進(jìn)的時(shí)候會(huì)有搭贈(zèng),假如搭贈(zèng)的是衛(wèi)生紙(或者是其他品類(lèi))。 ①衛(wèi)生紙如果銷(xiāo)售的情況下,它的成本算零兒?jiǎn)??還是用奶平均勾單價(jià)。 ②衛(wèi)生紙銷(xiāo)售,是其他業(yè)務(wù)銷(xiāo)售還是
老師,不好意思,還想麻煩你幫我看看我美元戶的分錄是否做的正確,第一張是當(dāng)月流水,第一筆是基本戶轉(zhuǎn)給美元戶,第二筆是付的運(yùn)費(fèi)。然后第二張圖是我做的賬務(wù)處理。付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候有個(gè)4761.4的差是不是直接計(jì)入?yún)R兌損益?
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須單獨(dú)新增個(gè)管理費(fèi)用裝修費(fèi)呢
老師您好,我要開(kāi)具一張支票,對(duì)方在本月20日去入支票,出票日期寫(xiě)哪天?這個(gè)怎么算
老師你好,我公司購(gòu)進(jìn)中石化油料,用于生產(chǎn)期間車(chē)輛的油耗,車(chē)輛是我公司租賃的,油費(fèi)我公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)我需要寫(xiě)幾筆分錄,油料出庫(kù)分錄怎么寫(xiě)
老師,我張問(wèn)一下,工程施工用的反光背心,給工人買(mǎi)的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢(qián),這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢(qián)。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬(wàn)五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計(jì)入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>


老師 我們是做項(xiàng)目的,庫(kù)存商品有一百多萬(wàn) 這個(gè)怎么處理
你好你說(shuō)的項(xiàng)目是什么項(xiàng)目?
鋼鐵廠用到的節(jié)能環(huán)保設(shè)備,就是我們采購(gòu)部件 回來(lái)自己設(shè)計(jì)組裝調(diào)試
你好這個(gè)沒(méi)關(guān)系。你現(xiàn)在是要做什么了?放在庫(kù)存商品沒(méi)有關(guān)系的呀。
好的,還有一筆, 應(yīng)收賬款 借方45000,預(yù)收賬款 貸方45000,這比已開(kāi)票已收款 跨年了怎么處理 做平
你好,這個(gè)你可以直接借預(yù)收賬款,貸應(yīng)收賬款就可以了。
好的 謝謝老師
你好,不用客氣的了。