不對的,我發(fā)給你登錄。
固定資產清理完成后,如為借方余額: 借:資產處置收益 貸:固定資產清理 而如為貸方余額 借:固定資產清理 貸:資產處置收益 為什么呢
固定資產清理完成后,為什么如為借方余額: 借:資產處置收益 貸:固定資產清理 而如為貸方余額 借:固定資產清理 為什么借方余額貸固定資產清理 而貸方余額借固定資產清理 貸:資產處置收益
第一步,固定資產轉入清理 借:固定資產清理(殘值金額) 累計折舊 貸:固定資產(原值) 第二步,發(fā)生的清理費用及相關稅費 借:固定資產清理 貸:銀行存款 第三步,收回的價款 借:銀行存款(變賣收入金額) 貸:固定資產清理 第四步,結轉清理凈損益 如果是損失時,固定資產清理余額為借方余額 借:營業(yè)外支出
老師,轉讓單位固定資產貨車,固定資產清理余額轉到其他業(yè)務收入。如果固定資產貸方余額,借:固定資產清理,貸:其他業(yè)務收入
公司轉讓設備時: 1、開具發(fā)票:借:其他應收款-XX公司 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅額 2、把要轉賣的固定資產轉入固定資產清理: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 3、結轉成本:借:其他業(yè)務成本 貸:固定資產清理 這樣的分錄對嗎?
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
?你好: 1、先將固定資產轉為清理: 借:固定資產清理 , 累計折舊, 貸:固定資產。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產清理, 貸:銀行存款。 4、結轉清理凈損益: 借:資產處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產清理(或相反分錄)。
老師,我把你說的1和2合并了,我是賣錢了。接下來做的4。 不過我家沒實行新會計準則,沒用“資產處置損益”科目
好小準則就直接用營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出。
報廢才用營業(yè)外收支嘛
老師,1和2分錄,算下來,固定資產清理有借方余額,從貸方轉出去,那分錄4寫成,借固定資產清理,貸營業(yè)外收入
因為你沒有這個科目,所以才用營業(yè)外收支。
是的,你的處理是對的,賬務處理對。
老師,你幫我看看這個分錄,我總覺得哪里有問題,營業(yè)外收入在結轉損益的時候就出現(xiàn)紅字了,對嗎?
你好,營業(yè)外收入增加是在貸方。
老師,我沒明白你的意思,賣錢了用營業(yè)外收入科目吧
我查了下,沒提足折舊,固定資產凈值是8700,買了2000現(xiàn)金。這賣虧錢了啊。老師,那用什么科目???營業(yè)外支出嗎?
銷售的那一筆業(yè)務是收入記到固定資產清理 處置損益記到營業(yè)外收入。
前面發(fā)你的分錄沒看嗎
我看了啊,你說的營業(yè)外收入增加在貸方,我也知道增加在貸方,減少在借方,我的分錄有沒有問題啊
你看一下你結轉損益那個科目,我看你那圖片營業(yè)外收入是在借方。
處置損益的科目記營業(yè)外收入在借方,損益結轉是自動結轉的分錄啊
你好?處置損益的科目記營業(yè)外收入在借方 這不對 收入增加在貸方?
處置損益,應該讓固定資產清理科目無余額吧,固定資產清理在貸方轉出去,借方營業(yè)外收入,你說不對,那怎么記?。?
對的? 清理科目是借方余額嗎 這樣轉出時 借方是營業(yè)外支出 不 是收和??
賣錢了,不應該用營業(yè)外收入嗎,賣賠了用營業(yè)外支出,賣賺了用營業(yè)外收入???
你好 不對呀? 賣錢了,不應該用營業(yè)外收入嗎,不對 記清理科目 賣賠了用營業(yè)外支出,賣賺了用營業(yè)外收入?。窟@個對? ???2023-
賣賠了用營業(yè)外支出,賣賺了用營業(yè)外收入?。窟@個對 2023- 沒明白你這句話。這句話是個肯定句還是疑問句???
你好?賣賠了用營業(yè)外支出,賣賺了用營業(yè)外收入?