你好!你能截圖來(lái)看下嗎
個(gè)人開了50萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們 ,票面顯示個(gè)稅由付款方代扣代繳 ,然后需要到自然人電子稅務(wù)局去申報(bào)吧,這個(gè)怎么計(jì)算,付錢的時(shí)候要扣了這個(gè)稅是嗎?老師,幫我計(jì)算一下
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人提供了建筑服務(wù)去郵局代開了勞務(wù)發(fā)票,發(fā)票備注上“應(yīng)由企業(yè)代扣20%的個(gè)人所得稅”,郵局還不讓作廢這個(gè)發(fā)票,這種情況怎么辦?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人在電子稅務(wù)系統(tǒng)代開工程服務(wù)的電子發(fā)票,然后備注欄顯示了個(gè)人所得稅由支付人依法代扣代繳,支付人是企業(yè)來(lái)的。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么去繳納呢?
老師,在自然人電子稅務(wù)局客戶端中想另外增加一個(gè)外省的公司申報(bào)個(gè)稅顯示“該企業(yè)信息不存在”,這種情況是怎么回事?我需要怎么操作?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)支付給個(gè)人中介費(fèi),個(gè)人在電子稅務(wù)局局代開發(fā)票,上面顯示個(gè)稅為0,這種情況個(gè)稅怎么算
老師,如果別人代開發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
沒(méi)有截圖,
你好!稅務(wù)局沒(méi)有扣稅的,支付方代扣代繳
以前不是直接代扣代繳的嗎
你好,是的,現(xiàn)在很多都不這樣了。
這樣代繳個(gè)稅是按綜合所得交嗎
你好,勞務(wù),按綜合所得。