你好, 一、按慣例,一般是與上年同期相比來(lái)進(jìn)行分析,說(shuō)明同比增減的幅度及具體原因等。 二、以增值稅的季度分析為例,涉及銷項(xiàng)及進(jìn)項(xiàng)兩個(gè)方面: 1、先分別提取本季度及上年同一季度的銷售收入、實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、實(shí)現(xiàn)增值稅等指標(biāo),看稅收是增長(zhǎng)還是減少了?增減的幅度是多少?增減的具體原因是由于銷售還是進(jìn)項(xiàng)的增減變化造成的? 2、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和產(chǎn)品特性,先明確企業(yè)的主要產(chǎn)品(如果產(chǎn)品單一則更簡(jiǎn)單)及主要涉及進(jìn)項(xiàng)抵扣的購(gòu)進(jìn)材料。 3、分別提取本季度及上年同一季度的主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷量、金額、平均銷售單價(jià),涉及進(jìn)項(xiàng)抵扣的主要原材料購(gòu)進(jìn)量、金額、平均進(jìn)價(jià)等。 三、相關(guān)指標(biāo)同比及變化情況明確后,結(jié)合企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況展開分析。比如: 1、如果主要是由于銷售量減少引起的的稅收同比減少,可能由于金融危機(jī)、銷售淡季、運(yùn)輸不暢、市場(chǎng)銷售價(jià)格波動(dòng)等等因素影響。 2、如果主要是由于實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅金增大引起的的稅收同比減少,有可能是由于企業(yè)出于儲(chǔ)備庫(kù)存的考慮突然增加了材料購(gòu)進(jìn)量、材料價(jià)格大漲、設(shè)備大修、新項(xiàng)目上馬購(gòu)進(jìn)大型設(shè)備或上期留抵稅額大等等因素造成的。 必須在了解企業(yè)當(dāng)前面臨的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況的基礎(chǔ)上,結(jié)合相關(guān)指標(biāo)來(lái)分析。 另外,財(cái)務(wù)報(bào)表的相關(guān)數(shù)據(jù)也需要寫在情況說(shuō)明中
老師好,最近遇到一個(gè)問(wèn)題,公司在我入職之前,有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票(應(yīng)該是購(gòu)買的)抵扣了,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了2000多,后來(lái)銷售方出問(wèn)題,要我司寫情況說(shuō)明,我之前有份寫的太直白了,老板說(shuō)要寫的圓滑點(diǎn),模棱兩可,不要讓稅務(wù)局盯上,會(huì)計(jì)學(xué)堂有模板嗎,類似的情況說(shuō)明,謝謝
稅務(wù)稽查:讓寫情況說(shuō)明,請(qǐng)問(wèn)老師有情況說(shuō)明的模板嗎?求一份情況說(shuō)明模板,謝謝
跨省、自治區(qū)、直轄市經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明,其中,變更名稱的企業(yè),提交該企業(yè)在2個(gè)以上(含2個(gè)) 省份設(shè)立企業(yè)的情況說(shuō)明 (由本企業(yè)蓋章) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么寫呢?有模板嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),重點(diǎn)稅源企業(yè),稅務(wù)讓寫2千字的經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明怎么寫呢,有模板嗎
老師,稅務(wù)局老師讓寫我們收到發(fā)票的情況說(shuō)明,說(shuō)是這個(gè)發(fā)票有“企業(yè)取得高額咨詢費(fèi)發(fā)票稅前扣除”這個(gè)怎么具體寫呢
有不用寫本月合計(jì)和本年累計(jì)的明細(xì)賬嗎?是什么類型的
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問(wèn)題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來(lái)所得稅是10000萬(wàn),當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問(wèn)下 木材加工廠從稅局代開采購(gòu)免稅發(fā)票,采購(gòu)木材原材料回來(lái)加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬(wàn)的采購(gòu)票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬(wàn)。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬(wàn),現(xiàn)在客戶只能回款90萬(wàn),想著把原來(lái)的發(fā)票紅沖了,從新開90萬(wàn)元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來(lái)的嗎
謝謝老師
不用客氣,如果我的回答有幫助到您,希望得到您的五分好評(píng),謝謝。