您好,您先紅沖成本。增值稅表2進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后收到正確發(fā)票再正常計(jì)入成本勾選抵扣。
老師,我公司為銷售方,上月開了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣過(guò)了,本月要紅沖重新開,對(duì)方已將紅沖的信息編碼發(fā)給我了,我在開票軟件里開具紅字發(fā)票該怎么樣操作?
采購(gòu)的商品做了暫估入庫(kù),過(guò)了幾個(gè)月(5月)收到了發(fā)票,沖了暫估,同時(shí)沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后6月對(duì)方要求發(fā)票退回,我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),做了紅字申請(qǐng),做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,同時(shí)因?yàn)橄到y(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01,當(dāng)月沒發(fā)現(xiàn),7月對(duì)方無(wú)法開具紅字發(fā)票,然后錯(cuò)誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01,那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄,關(guān)于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發(fā)票,而且重新開的藍(lán)字發(fā)票抬頭會(huì)換一個(gè)新的
請(qǐng)教老師,以前月份發(fā)票對(duì)方開錯(cuò)了,我方為購(gòu)買方,已抵扣進(jìn)項(xiàng),已結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅字信息表已經(jīng)開了,重開發(fā)票也已收到,賬務(wù)上具體怎么處理
已經(jīng)抵扣的成本發(fā)票,現(xiàn)在賣家說(shuō)稅率開高了,已經(jīng)紅沖,并且從新開了一張,現(xiàn)在我要怎么做賬務(wù)處理
有一張采購(gòu)發(fā)票,我們上月已經(jīng)抵扣了,且已結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是在本月的時(shí)候銷售方紅沖了發(fā)票,重新開了新的發(fā)票,我想問(wèn)下,對(duì)于已結(jié)轉(zhuǎn)成本,且已抵扣,對(duì)方又重新開發(fā)票給我司的,賬務(wù)處理是怎么樣的?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
賬務(wù)處理是怎么樣的?
原來(lái)的成本分錄錄發(fā)來(lái)我給你寫。就是原來(lái)的分路不變,金額用負(fù)數(shù)。
原分錄: 借:庫(kù)存商品 1000000 進(jìn)項(xiàng) 130000 貸:應(yīng)付 1130000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000000 貸:庫(kù)存 100000 現(xiàn)在供應(yīng)商是紅沖了20萬(wàn),又重新開了30萬(wàn)的票過(guò)來(lái).紅沖的這20萬(wàn)屬于原來(lái)113萬(wàn)總金額里面的票
就是紅沖了部分,然后目前是開了30萬(wàn)的票,且之前的進(jìn)行是全部抵扣了
借:庫(kù)存商品 1000000負(fù)數(shù)? 進(jìn)項(xiàng) 130000負(fù)數(shù)? 貸:應(yīng)付 1130000負(fù)數(shù)? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000000負(fù)數(shù)? 貸:庫(kù)存 100000負(fù)數(shù)
紅沖30萬(wàn)后面就是對(duì)應(yīng)30萬(wàn)負(fù)數(shù)? ? ?
紅沖20萬(wàn)的后面金額 是 負(fù)數(shù)? 20萬(wàn)?
又重新開了30萬(wàn)的票過(guò)來(lái) 借:庫(kù)存商品30萬(wàn)的? 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 30萬(wàn)的 貸:庫(kù)存
不對(duì)啊,供應(yīng)商只是紅沖了一部分,你這邊是全部沖完了
?上面看一部分就回你了 所以金額寫錯(cuò)了 后面補(bǔ)了 沖 紅票的金額的?