您好 做跟開(kāi)錯(cuò)發(fā)票一樣的紅字發(fā)票 然后再根據(jù)正確的藍(lán)字發(fā)票寫藍(lán)字分錄就好了
請(qǐng)教老師,以前月份發(fā)票對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了,我方為購(gòu)買方,已抵扣進(jìn)項(xiàng),已結(jié)轉(zhuǎn)成本,紅字信息表已經(jīng)開(kāi)了,重開(kāi)發(fā)票也已收到,賬務(wù)上具體怎么處理
作為購(gòu)買方,我5月份收到一張購(gòu)買辦公用品的專票,我已經(jīng)入賬并且抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在6月份了,已經(jīng)申報(bào)完增值稅了,才發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)了,我開(kāi)具信息表,讓對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師 我是購(gòu)買方開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表給對(duì)方[上月收的發(fā)票,我公司已經(jīng)抵扣] 請(qǐng)問(wèn)信息表誰(shuí)留著做賬
老師好,對(duì)方公司開(kāi)的21年的發(fā)票因?yàn)槎愂站幋a錯(cuò)誤重新開(kāi)了,我已經(jīng)抵扣,我開(kāi)給對(duì)方開(kāi)具紅字信息表,對(duì)方重新開(kāi)發(fā)票,我收到發(fā)票先負(fù)數(shù)做原來(lái)分錄,再重新做正數(shù),已經(jīng)抵扣過(guò)的增值稅怎么處理?怎么做賬?
我是購(gòu)買方,這張發(fā)票已經(jīng)抵扣,再本月開(kāi)具紅字發(fā)票信息表了,我本月需和對(duì)方要票嗎?本月增值稅賬務(wù)如何處理?
怎么樣辦理靈活保險(xiǎn),老師
生產(chǎn)有機(jī)肥的高新企業(yè),季度性生產(chǎn),基本生產(chǎn)成本,和制造費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
計(jì)算增值稅:(關(guān)稅十關(guān)稅率)x13%,還是(關(guān)稅十關(guān)稅率)/(1-5%)*13%?
甲公司與張三簽訂黑豬收購(gòu)合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購(gòu),那張三可以到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?稅率多少?
老師,有公司的車賣給個(gè)人的買賣協(xié)議書嗎,能發(fā)一份給我嗎
2016年時(shí)候用稅控系統(tǒng)開(kāi)的3%紙質(zhì)普票,現(xiàn)在改成數(shù)電了,可以用數(shù)電紅沖嗎?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開(kāi)9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬,具體分錄金額?
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老師,3月份的個(gè)人漏報(bào)了,這個(gè)怎么補(bǔ)啊
老師好,請(qǐng)問(wèn) 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來(lái)171500,差額3500,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒(méi)有收入,利潤(rùn)表就很奇怪,這樣做對(duì)嗎?,謝謝