同學(xué)你好 計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是一家人力資源公司,我們收到客戶(hù)的勞務(wù)咨詢(xún)費(fèi),有合同,幫他們解決員工問(wèn)題,提供咨詢(xún)服務(wù)。然后用自己有幾十號(hào)人工作,都是自己?jiǎn)T工相當(dāng)于客服之類(lèi)的解答他們問(wèn)題,不是派遣他們的。我收到咨詢(xún)費(fèi)做賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在免征增值稅,然后用給自己?jiǎn)T工發(fā)工資,這個(gè)流程有風(fēng)險(xiǎn)嗎?這樣做賬有問(wèn)題嗎
14【判斷題】企業(yè)為取得合同發(fā)生的增量成本預(yù)期能夠收回的,應(yīng)作為合同履約成本確認(rèn)為一項(xiàng)資產(chǎn)。()(2020年)15【判斷題】企業(yè)在確認(rèn)收入的同時(shí)應(yīng)當(dāng)將為履行合同發(fā)生的各種成本確認(rèn)為合同取得成本。()(2020年)【單選題】下列支出中應(yīng)計(jì)入合同取得成本,采用與該資產(chǎn)相關(guān)的商品收入確認(rèn)相同的基礎(chǔ)進(jìn)行攤銷(xiāo)的是()。A.為取得合同而發(fā)生的差旅費(fèi)B.為取得合同而發(fā)生的宣傳廣告費(fèi)C.支付給銷(xiāo)售人員的銷(xiāo)售傭金D.投標(biāo)費(fèi)16【單選題】某咨詢(xún)服務(wù)公司本月與客戶(hù)簽訂為期半年的咨詢(xún)服務(wù)合同,并已預(yù)收全部咨詢(xún)服務(wù)費(fèi),該合同于下月開(kāi)始執(zhí)行。下列各項(xiàng)中,該公司預(yù)收咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)應(yīng)記入的會(huì)計(jì)科目是()(2021年)A.合同取得成本B.合同負(fù)債C.主營(yíng)業(yè)務(wù)成本D.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
老師,我們是個(gè)做咨詢(xún)服務(wù)和抖音賬號(hào)代運(yùn)營(yíng)的公司,想問(wèn)下比如咨詢(xún)服務(wù)我們簽了合同后又外包出去,外包公司人員發(fā)生的差旅費(fèi)或者一些費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬?計(jì)入相應(yīng)的主營(yíng)成本-咨詢(xún)服務(wù)還是計(jì)入期間費(fèi)用?
老師,我們是個(gè)做咨詢(xún)服務(wù)和抖音賬號(hào)代運(yùn)營(yíng)的公司,想問(wèn)下比如咨詢(xún)服務(wù)我們簽了合同后又外包出去,外包公司人員發(fā)生的差旅費(fèi)或者一些費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬?計(jì)入相應(yīng)的主營(yíng)成本-咨詢(xún)服務(wù)還是計(jì)入期間費(fèi)用?
老師,咨詢(xún)您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號(hào)收到一筆8萬(wàn)的打款,是a的100%控股的b打款的,不計(jì)入實(shí)收資本,雙方簽了研發(fā)服務(wù)合同,說(shuō)是b的研發(fā)服務(wù) 讓a公司的四個(gè)研發(fā)人員給干活。 問(wèn)題: 一,5.31號(hào)我月末計(jì)提工資,五險(xiǎn)一金和個(gè)稅時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了,5月成立公司算籌辦期嗎?計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)合適嗎? 二,當(dāng)時(shí)股東b給我們a公司打款時(shí),不計(jì)入實(shí)收資本,后來(lái)就簽了服務(wù)合同,我們作為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了那80000, 會(huì)計(jì)分錄,借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅, a公司收款8萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄,我這樣做對(duì)嗎? 或者收款八萬(wàn)還是計(jì)入研發(fā)支出呢?會(huì)計(jì)分錄用哪個(gè)正確呢?? 收款的時(shí)候 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 后期研發(fā)成功后才確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬(wàn)到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專(zhuān)票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問(wèn)下工會(huì)會(huì)費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請(qǐng)問(wèn)老師房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)竣工后將開(kāi)發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開(kāi)發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開(kāi)發(fā)成本,那這個(gè)單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報(bào)個(gè)稅,是不是就需要用四月的財(cái)務(wù)報(bào)表了?