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請老師看下匯算清繳退稅,這樣做分錄對不對。資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初的數(shù)據(jù)不等于利潤表里的利潤總額,正好差的就是這個數(shù),產(chǎn)生匯算清繳退稅是有這個差額的是嘛?年末都結轉后,次年是正常的了對吧

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2023-06-06 09:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-06 09:45

對的,是的,是這么做的,次年就是正常的。

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對的,是的,是這么做的,次年就是正常的。
2023-06-06
您好,是的,匯繳的退稅和補稅都要把數(shù)據(jù)體現(xiàn)在負債表的未分配利潤里
2023-12-19
同學,你好,你看一下你的未分配利潤科目的明細賬,是不是有發(fā)生。
2021-07-13
你好!通過以前年度損益調(diào)整科目的話,有這個差額是沒有問題的。
2021-07-13
你好不平忽略差異就可以 這個是正常的
2022-09-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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