這個當時你沒有做營業(yè)外收入嗎?

匯算清繳完風險提示這么多哪有問題呢? 一、1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【134344.2】元;3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元;5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為:【0】元;6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第46行第3列“合計_調(diào)增金額”為:【196265】元;7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準確填報 這個提示有沒有什么風險?
請問老師,匯算清繳收入調(diào)增是填寫在“納稅調(diào)整項目明細表”的第幾行?收入類第2項“未按權(quán)責發(fā)生制原則確認的收入”還是第9行“其他”項目?
老師好!匯算清繳表A105000納稅調(diào)整明細表中第14行第二列稅收金額-1016元是收到的穩(wěn)崗返還,提示第29行第2列黨組織工作經(jīng)費“稅收金額”不能超過-1016的1%,這個怎么處理?。?/p>
賣二手車產(chǎn)生的營業(yè)外收入填匯算清繳納稅調(diào)整明細表A105000 具體第幾行第幾列
暖暖老師,我要做納稅調(diào)增,這部分營業(yè)外支出的代扣代繳的勞務個稅,企業(yè)墊付,做更正的時候,提示了低風險 1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第11行第3列“收入類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第30行第3列“扣除類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【91478.33】元; 3.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第35行第3列“資產(chǎn)類調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 4.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第43行第3列“特殊事項調(diào)整項目_其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 5.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第45行第3列“其他_調(diào)增金額”為:【0】元; 6.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第46行第3列“合計_調(diào)增金額”為:【102172.98】元; 7.請核實表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》“其他”納稅調(diào)增項目是否準確填報。
老師,商貿(mào)公司稅務系統(tǒng)進項金額400萬。但是賬務系統(tǒng)庫存1600萬,這種風險大嗎。為了少交增值稅,后續(xù)的比較多。慢慢的二者相差比較大。以后直接多結(jié)轉(zhuǎn)成本,這種可行嗎
繳納投標費借:管理費用-投標費,貸銀行存款 收到投標費的普票如何寫會計分錄,謝謝
老師,管理費用勞務費怎么能稅前扣除
老師財務軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
老師你好,我司銷售家具含設(shè)計,稅率按銷售會貨物13%嗎?還是分別算稅按設(shè)計服務6%呢,銷售部分6呢
老師,我們公司有退稅,也要繳稅,我是等著退稅,還是要先繳稅呀,退稅的金額多,現(xiàn)在繳稅的金額少,我們是小規(guī)模納稅人
老師財務軟件的利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
租賃承包土地用于建廠房,租賃方需要交增值稅嗎?
對于 電商10月新規(guī),一般納稅人和小規(guī)模申報操作有區(qū)別嗎?
老師,以前是讓領(lǐng)導覺得你這個人不錯,那反過來怎么讓員工覺得這個領(lǐng)導不錯呢?
營業(yè)外收入直接在主表里面填寫營業(yè)外收入就可以了。