您好,麻煩您發(fā)下A105000填寫表單
您好,老師,請教一下我提交匯算清繳表時有提示我A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為0,第1行5列工資薪金稅收金額為1008352.67元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。老師我不太明白這個提示,
公司21年未發(fā)生職工教育經(jīng)費,做匯算清繳時,風險提示:您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【127359.1】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。這樣不會有什么影響吧?
您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為:【139043.52】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【1738044】元,比例不足8%,請確認職工教育經(jīng)費支出是否完整填報。?請問匯算清繳怎么填寫不會出這個提示
1.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報表A105000《納稅調(diào)整項目明細表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為:【0】元; 3.您單位入庫日期為當年度的“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【0.02】元; 4.您單位申報表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫日期為當年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請核實。,匯算清繳的時候出現(xiàn)的這個風險提示,怎么處理呢,我也沒有看到哪里有0.02的數(shù)據(jù)啊,
老師好!匯算清繳表A105000納稅調(diào)整明細表中第14行第二列稅收金額-1016元是收到的穩(wěn)崗返還,提示第29行第2列黨組織工作經(jīng)費“稅收金額”不能超過-1016的1%,這個怎么處理???
請問老師,員工上年度月平均工資7000,今年按照10000的基數(shù)交社保可以嗎?
進項票被紅沖,進項稅轉(zhuǎn)出必須在紅沖當月還是在收到紅沖票的當月
我們公司是外省在河南設立的一個來料加工加工的分公司,設備有總公司提供主要原料是有總公司發(fā)送到分廠,管理和技術(shù)人員也是有總公司承擔。 分公司普工有河南本地一個公司承包人, 分公司只支付加工費給這個本地承包人, 成品由總公司下屬銷售公司銷售, 分公司只和總公司結(jié)算用于支付加工所產(chǎn)生的辦公費、電費、和外包公司的加工費 這樣的分公司稅務局承認嗎
稅務局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質(zhì)接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
發(fā)的3個表您能看到嗎?
您好,這個不準確,您計提薪酬是否全部支付?
老師,這是億企贏直接代入的數(shù)據(jù),計提的薪酬全部支付了
垃圾軟件不要使用
您好,把5列按1列填寫
老師的意思是7050不需要調(diào)增嗎?這個7050元是計提的21年的工資薪金
那您更正21年納稅申報表
可以,主要是這個1016.6元的穩(wěn)崗返還怎么處理?還跟黨組織經(jīng)費有關(guān)聯(lián)
這個您直接確認其他收益即可