你好,這個(gè)沒(méi)有籌劃的空間啊?
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年7月銷售機(jī)器設(shè)備取得含增值稅銷售額為900萬(wàn)元,同時(shí)又銷售農(nóng)機(jī)取得含稅銷售額100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為70萬(wàn)元,甲公司未對(duì)其進(jìn)行分別核算,請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司為增值稅一般納稅入,20單月銷售機(jī)器設(shè)備取得含增值積銷售額900萬(wàn)元,同時(shí)又銷售農(nóng)機(jī)取得含增值稅銷售額100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額共計(jì)70萬(wàn)元。甲公司未對(duì)其分別進(jìn)行核算。請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅
3.乙公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售機(jī)電設(shè)備,2019年甲公司銷售機(jī)電設(shè)備共取得不含稅收入1000萬(wàn)元。其中,農(nóng)機(jī)銷售額為600萬(wàn)元,其他機(jī)電設(shè)備的銷售額為400萬(wàn)元,當(dāng)月可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元。要求:請(qǐng)根據(jù)“增值稅納稅人在兼營(yíng)不同稅率的貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額”這一規(guī)定,對(duì)乙公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。
甲公司為増值稅般納稅人,本年7月銷售機(jī)電設(shè)備共取得收入1000萬(wàn)元(不含增值稅),其中農(nóng)機(jī)的銷售額為600萬(wàn)元(不含增值稅),適用增值稅稅率為9%;其他機(jī)電設(shè)備的銷售額為400萬(wàn)元(不含增值稅),適用増值稅稅率為13%。當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額共為100萬(wàn)JG要求:請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
乙公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售機(jī)電設(shè)備,2019年甲公司銷售機(jī)電設(shè)備共取得不含稅收入1000萬(wàn)元。其中,農(nóng)機(jī)銷售額為600萬(wàn)元,其他機(jī)電設(shè)備的銷售額為400萬(wàn)元,當(dāng)月可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元.要求:請(qǐng)根據(jù)“增值稅納稅人在兼營(yíng)不同稅率的貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額”這一規(guī)定,對(duì)乙公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。(請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答)
用黃筆圈的這個(gè),無(wú)形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購(gòu)貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來(lái)的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎