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乙公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售機(jī)電設(shè)備,2019年甲公司銷售機(jī)電設(shè)備共取得不含稅收入1000萬元。其中,農(nóng)機(jī)銷售額為600萬元,其他機(jī)電設(shè)備的銷售額為400萬元,當(dāng)月可抵扣的增值稅進(jìn)項稅額為100萬元.要求:請根據(jù)“增值稅納稅人在兼營不同稅率的貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)時,應(yīng)當(dāng)分別核算不同稅率貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的銷售額”這一規(guī)定,對乙公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃。(請詳細(xì)解答)

2023-04-12 19:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-12 19:46

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2023-04-12
正常計稅? 1000*13%-100 籌劃后分別納稅,600*9%%2B400*13%-100
2022-09-20
你好,1.農(nóng)機(jī)和其他機(jī)電設(shè)備不分開核算適用從高稅率。所以,稅率按13%來計算銷項稅額=1000*0.13=130(萬元),繳納增值稅130-100=30
2020-09-16
同學(xué),你好,銷售機(jī)器設(shè)備的稅率是13%,銷售農(nóng)機(jī)的稅率是9%,如果兩個不分別核算那么稅率從高,按13%。對這個業(yè)務(wù)的納稅籌劃就是需要分產(chǎn)品進(jìn)行核算。這樣農(nóng)機(jī)的稅率可以下降4%。
2022-11-01
您好 請問是銷售額還是修復(fù)?其他機(jī)電設(shè)備的售復(fù)為250萬元
2023-06-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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