同學(xué)您好,銷售農(nóng)機(jī)是可以免稅的,所以要分開核算
甲公司屬于增值稅一般納稅人,2019年銷售機(jī)器設(shè)備取得不含稅銷售額900萬元,同時(shí)又銷售農(nóng)機(jī)取得不含稅銷售額100萬元。甲公司未分別核算。當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額80萬元。請對其進(jìn)行稅收籌劃。(1)籌劃思路(2)籌劃過程(3)籌劃結(jié)論
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年7月銷售機(jī)器設(shè)備取得含增值稅銷售額為900萬元,同時(shí)又銷售農(nóng)機(jī)取得含稅銷售額100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)為70萬元,甲公司未對其進(jìn)行分別核算,請對其進(jìn)行納稅籌劃。
甲公司為增值稅一般納稅入,20單月銷售機(jī)器設(shè)備取得含增值積銷售額900萬元,同時(shí)又銷售農(nóng)機(jī)取得含增值稅銷售額100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額共計(jì)70萬元。甲公司未對其分別進(jìn)行核算。請對其進(jìn)行納稅
1、甲公司屬于增值稅一般納稅人,本年7月銷售機(jī)器設(shè)備取得含稅銷售額器單800萬元,同時(shí)又銷售農(nóng)機(jī)取得含稅銷售額300萬元。甲公司未分別核算,請對其進(jìn)行納稅籌劃。
公司屬于增值稅一般納稅人,本年7月銷售機(jī)器設(shè)備取得含稅銷售額900萬元,同時(shí)又銷售農(nóng)機(jī)取得含稅銷售額100萬元。甲公司未分別核算。請對其進(jìn)行納稅籌劃。
老師,有一筆質(zhì)量扣款,客戶從貨款中直接扣除,這樣可以嗎?如果可以,我們怎么核銷這筆貨款呢
免抵退應(yīng)退稅額對應(yīng)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目啊
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款月末為負(fù)數(shù),代表預(yù)收?
老師,客戶打款到公賬上,又不要求開票,我們這邊,不開票會(huì)引起稅務(wù)核查嗎
申請變更地址,那個(gè)出資時(shí)間怎么填
老師,我們房產(chǎn)稅從租計(jì)征,一直以來他們按含稅租金交,我現(xiàn)在可以調(diào)整為不含稅嗎?還是說從下一年度開始,這個(gè)年度要保持一致呢
請問下公司欠稅了啟查查上都能看到如果補(bǔ)交了需要怎么處理軟件上才看不到欠稅記錄
收到廠家給的貨品,價(jià)值2萬元,但廠家只給了一張出貨單,不開發(fā)票,我們要怎么做賬?
會(huì)計(jì)學(xué)堂想要退費(fèi),找不到對應(yīng)人員
老師,股東的工資超5000元每個(gè)月,現(xiàn)在每個(gè)月暫時(shí)未發(fā)放,現(xiàn)在如果計(jì)提后是否可以每個(gè)月先報(bào)個(gè)稅,到時(shí)再銀行發(fā)放?
能具體說一下過程和籌劃方法嗎
比如你沒有分別核算的話,那您就需要按照1000萬來算銷項(xiàng)稅額,也就是130,這樣需要繳納增值稅是60萬 分開核算,900萬*13%-70加100/1000*70%