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甲公司為増值稅般納稅人,本年7月銷售機(jī)電設(shè)備共取得收入1000萬元(不含增值稅),其中農(nóng)機(jī)的銷售額為600萬元(不含增值稅),適用增值稅稅率為9%;其他機(jī)電設(shè)備的銷售額為400萬元(不含增值稅),適用増值稅稅率為13%。當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額共為100萬JG要求:請對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。

2022-11-01 23:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-01 23:32

同學(xué),你好,銷售機(jī)器設(shè)備的稅率是13%,銷售農(nóng)機(jī)的稅率是9%,如果兩個不分別核算那么稅率從高,按13%。對這個業(yè)務(wù)的納稅籌劃就是需要分產(chǎn)品進(jìn)行核算。這樣農(nóng)機(jī)的稅率可以下降4%。

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同學(xué),你好,銷售機(jī)器設(shè)備的稅率是13%,銷售農(nóng)機(jī)的稅率是9%,如果兩個不分別核算那么稅率從高,按13%。對這個業(yè)務(wù)的納稅籌劃就是需要分產(chǎn)品進(jìn)行核算。這樣農(nóng)機(jī)的稅率可以下降4%。
2022-11-01
您好 請問是銷售額還是修復(fù)?其他機(jī)電設(shè)備的售復(fù)為250萬元
2023-06-05
你好,這個沒有籌劃的空間啊?
2023-06-05
同學(xué)你好,請稍等為你解答
2023-04-12
正常計稅? 1000*13%-100 籌劃后分別納稅,600*9%%2B400*13%-100
2022-09-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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